前台日常工作职责(通用20篇)由网友“徐创”投稿提供,以下是小编整理过的前台日常工作职责,欢迎阅读分享,希望对大家有帮助。
篇1:前台日常工作职责
1、及时、准确接听/转接电话,如需要,记录留言并及时转达;
2、接待来访客人并及时准确通知被访人员;
3、收发公司邮件、报刊、传真和物品,并做好登记管理以及转递工作;
4、负责快件收发;
5、负责前台区域的环境维护;
6、协助公司员工的复印工作;
7、完成上级主管交办的其它工作
篇2:前台日常工作职责
1、负责公司前台接待及电话接转;
2、收发传真,复印文档,收发信件、报刊、文件等;
3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;
4、受理宴会预约,协调宴会时间,下发宴会通知,布置宴会场地;
5、负责订餐安排及与快递公司的联系;
6、负责主管交办安排等各项工作;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
篇3:前台日常工作职责
1. 按酒店规定自查仪表仪容,准时上岗
2. 认真阅读交班记录,完成上一班未完成工作
3. 热情接待各方来宾,为客人提供良好的服务
4. 客人到店时,要主动向客人问好
5. 为客人准确快速的办理入住登记手续,合理安排好各种房间
6. 准确掌握好房态并及时与客房部核对房态
7. 与各部门密切联系,做好客人资料、信息的沟通
篇4:前台日常工作职责
1、负责访客、来宾的询问、登记、接待工作,按规定程序与标准,提供一流的接待服务。保持高度警惕,禁止一切推销、中介等闲杂人员进入大楼。
2、负责大堂人行道闸处现场秩序管理,在上下班高峰时间疏导人流,防止无卡者闯入,如遇特殊情况及时与保安联系。
3、热情迎送客户,主动问好,仪态端庄,仪表整洁,树立华业服务窗口的良好形象。
4、熟练掌握园区概况,能够回答客人提出的一般性问题,提供常规的非保密信息。
5、负责电话、邮件、信函的收转发工作,做好工作信息的记录、整理、建档。
6、保持大堂的清洁卫生和物品整洁。完成领导交代的其他事务性工作。
篇5:前台日常工作职责
1、维修进度管理
2、服务营销产品销售
3、完成上级下达的任务
篇6:会计日常工作职责
1、整理原始单据,填写记账凭证,对账、结账等;
2、定期审核门店报销单据,录入并核对门店相关数据;
3、负责门店的全盘账,每日核对店铺的收入、核对货款,保证账面与实际一致;
4、对各外卖平台的账单进行复核,并申请___,完成回款工作;
5、每月初编制财务报表,以及整理提供领导需要的其他数据报表;
篇7:出纳日常工作职责
1. 负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表;
2. 负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
3. 做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;
4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,单据/账册/报表等财务资料整理和归档;
5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作;
7. 协助会计做好各种账务的处理工作,配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;
8. 协助会计做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作;
9. 负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
10. 配合各项审计工作;
11. 做好上级交办的其他财务工作。
篇8:出纳日常工作职责
1. 遵守公司财务制度流程,负责公司的支付业务及日常报销审核发放;
2. 负责财务日常出纳相关结算,登记银行存款和现金日记账,月末及时对账、核账等工作;
3. 负责公司发票的领用与开具管理,登记公司开具发票信息明细统计表,及原始票据凭证;
4. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性,并做归集整理;
5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;
6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳,年度企业汇算清缴
7. 协助会计完成领导交代的其他工作;
篇9:出纳日常工作职责
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.完成上级交办的其他事务;
9.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。
篇10:出纳日常工作职责
1.负责货币资金收付业务,处理报销事务。
2.负责现金、银行存款和其他资金明细账,保证账实相符。
3.负责审查原始凭证,及时对凭证进行汇总,并交会计做账。
4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。
6.负责办理电汇、信汇等有关手续,按揭交付工作。
7.负责签发支票。
8.负责催收款回发票。
篇11:出纳日常工作职责
1、负责日常费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、购买、认证及开具增值税发票;
6、上级交待的其他事务。
篇12:出纳日常工作职责
1)负责国内公司日常费用报销与日常支出,负责单据、发票核对;
2)负责海外子公司日常资金支出操作,和境外银行邮件、电话沟通;
3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性,每日编制资金流向表;
4)财务相关合同,发票,单据管理归档;
5)负责上级安排的其他事项;
篇13:出纳日常工作职责
1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇,并登记银行存款日记账、现金日记账;
2、在线销售平台账户的收付款,应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;
3、公司银行开户等银行相关事宜的办理,协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;
4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。
篇14:财务人员日常工作职责
1、负责全盘会计核算工作,熟悉一般纳税人账务处理;
2、负责公司与税务、银行等职能政府部门的相关业务;
3、完成领导交办的其他事宜。
篇15:财务人员日常工作职责
1、熟练出纳转账工作
2、熟练工商年审流程
3、熟知小规模纳税人相关税务知识及账务处理
4、熟知个税申报,会有收入得纳税申报
篇16:财务人员日常工作职责
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回访的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收账款明细;
4、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;
5、负责每道工序的盈利核算。
篇17:财务人员日常工作职责
1、公司日常账务的处理,客户及供应商账目往来的核对;
2、负责收集审核原始凭证,保证报销手续及原始单据准确,发票领取、开具及认证;
3、编制会计凭证、财务报表,审核出纳的现金往来账;负责记账凭证的装订、保存、归档及其他财务资料;
4、负责对产品成本的核算、记账、登账,并对其正确性、准确性负责;熟练使用金蝶软件;
5、负责跟进部门的其他日常事务工作。
篇18:财务人员日常工作职责
1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定,审核各类原始凭证,准确、及时完成现金收付及报销工作,开具或索取相关票据。
2、及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清日结工作,并填写出日报表,报送领导,及时将原始凭证交给会计。
3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作,提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行。及时、准确完成清查现金与银行存款工作,保证账账相符,账实相符。
4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴,并设登记薄进行登记,办理相关登记手续。
5、根据每月会计原始资料,保存、管理相关凭证,做好会计凭证的档案管理,保证凭证完整,以便随时调用查阅。
6、退货,送货单要有相应单据,否则不予签字接受。
7、合同评审,公司业务来往账目、往来票据管理。
篇19:财务人员日常工作职责
1、日常现金,银行明细账管理
2、销售部业绩统计
3、工作发放
4、会计凭证制作、报税等
篇20:库管日常工作职责
1、自觉遵守公司的各项规章制度;
2、服从上级的领导及工作安排,并直接对上级负责;
3、熟悉公司现有的各类产品并及时了解公司新的产品,了解公司下属的各部门的需求情况;
4、负责管理并安排仓库的发货员的日常工作,并实事求是的做好相应人员的考勤记录;
5、如实认真的做好仓库货物的进出记录和库存物品清单,分类、集中的做好物品的存放工作,并确保仓库物品在保管期间保持完好状态;
6、负责仓库办公用品(如电脑等)的正常使用及安全,并做好日常保养工作;
7、负责仓库所有相关文件的真实记录和存档保管工作。
北京睿德恒远科技有限公司 后勤部
一、物品的入库和出库
1、物品入库:物品的入库包括有确定供应厂商,确定货物名称和货物品质,清点数量,签字确认送货清单,退回不合格货物,手工记录成品入库清单,电脑记录并保存入库成品清单等。
2、物品出库:凡属物品出库的,必须要记录成品出库清单,由领物人和发货人签字确认;凡属借用的物品,必须先经指定主管领导审核批准,登入借用帐本后才能借出,借用物品归还时,应当全面检查完好程度,如有损坏,应说明损坏原因,以便处理。
3、物品出入时的注意事项:严格执行物品的先入先出原则,保证物品在仓库中的最短停留时间;收发物品的手续不全或缺损时,无特殊批准,严禁收发物品;严禁收发已经确认的不合格产品;遵守物品收发的有关规定,严禁私自收发物品;严禁私自使用仓库物品。
二、仓库物品保管规定
1、物品保管工作内容:科学分类,定点存放。进库的物品要按其性能、用途和保管要求进行科学分类、记帐、编号、上托盘、定位存放等管理工作;定期检查,科学保养。进库的物品要按照其性能和保管要求采取必要的防火、防盗、防潮、防腐、防锈等措施,使仓库物品在保管期间保持完好状态,不至于出现变形、变质、损坏和影响使用的情况。在保管过程中,应加强对仓库的巡视,发现问题,及时采取措施解决。
2、物品保管的原则:集中保管原则:所有未发放使用的各种物品,应采用集中管理的办法;分类保管原则:为方便管理和发放,进库的各种物品,应按其性能、用途和保管要求,分门别类地存放和保管,以提高管理水平和工作效率;缜密保管原则:在整个管理过程中,都应认真负责,仔细周到,防止出现丢失、损坏等现象发生。
3、物品保管的帐目和报表:所有物品必须建立明细帐目和报表,要求做到帐物相符;物品保管的记帐方式采用手工做帐和电脑入帐两种方式;每月月底输出仓库库存物品报表,上交上级主管领导;每月月底对仓库库存物品进行盘点。盘点工作具体由仓库主管 组织落实,由上级主管领导负责监督。
三、仓库安全管理规定
1、危险化学物品和易燃易爆物品应放在危险品指定存放区。
2、仓库内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。
3、定期检查电线绝缘是否良好。
4、加强防火、防盗、防腐、防虫蛀等安全保护措施。
5、每月底对仓库消防设备、门窗等设备进行安全大检查,及时发 现安全隐患。发现问题后应立即解决,并上报主管领导。
北京睿德恒远科技有限公司 后勤部
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