生产内勤的主要工作职责

时间:2022-05-08 13:04:25 其他范文 收藏本文 下载本文

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生产内勤的主要工作职责

篇1:生产内勤的主要工作职责

职责

1、按照公司规定的生产流程进行生产计划操作;

2、负责根据公司相关部门要求完成产品检验、制作单据等工作;

3、协助生产经理做好部门内务工作;

4、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;

5、完成上级领导交办的其他临时事项。

任职资格

1、专科以上学历;

2、从事过销售助理并且具备一定的行政经验者优先考虑;

3、熟练使用OFFICE等办公软件;

4、做事认真、细心、负责,具有服务意识、团队精神。

篇2:生产内勤的主要工作职责

职责;

1、根据已审核的月度销售订单,拟定月度计划表,报上级后执行;

2、根据月度生产计划提月度生资需求计划、五金需求计划、人员需求计划、各机台排产计划报上级确认后开始执行;

3、根据生产计划表填写每日各机台排产单,分发至各机台负责人并跟踪其执行情况;

4、协助厂长做好人员管理及后勤管理;

5、合理控制工人工作时间,做好生产安全防护措施,控制生产成本。

岗位要求:

1、熟练使用办公软件、Excel表格

2、高中以上学历

篇3:生产内勤的主要工作职责

职责:

1. 掌握生产计划、工时计算等车间生产管理基本技能,根据要求会制定生产计划,下达生产任务,组织协调生产;

2、控制产品质量与进度、数量的关系,确保产品质量满足要求;

3、负责员工各阶段安全及劳动技能培训、考核工作;

5、负责生产设备的保养、维修的策划、管理工作;

6、熟悉注塑/吸塑工艺,会Autocad制图软件;

7、按要求能够协助其它部门工作;

8、完成上级安排的其它工作。

任职要求:

1、具备车间3年以上工作经验;

2、具有较强的计划、控制、协调能力和沟通能力;

3、有较强的综合分析问题和解决问题能力;

篇4:生产内勤岗位的基本工作职责

职责:

1、根据实际的生产计划以及客户订单来确定生产产品的种类、数量以及顺序;

2、协助领导审核、确定客户生产订单,如承接则将其纳入生产计划;

3、根据生产任务以及生产要求向生产车间下发生产任务单;

4、负责跟踪生产订单,负责协调生产物料并跟踪物料的使用状况;

职位要求:

1、中专以上学历、有2年以上工作经验;

2、熟悉电脑办公软件、生产计划和统计管理等相关专业知识;

3、了解相关产品的质量标准、具备良好的统筹计划能力。

篇5:生产内勤岗位的基本工作职责

1、协助生产部部长做好生产运营管理;

2、协助组织生产、设备、安全、环保等制度的拟定、检查、监督、控制及执行;

3、负责每天收集汇总公司各项生产指标和数据,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,综合分析,建立形成相应统计报表;

4、追踪原材料的出、入库及消耗情况,并形成报表,为采购部门提供采购依据;

5、与销售部沟通,并根据市场需求情况,下发生产计划。

篇6:生产内勤岗位的基本工作职责

1、主要负责调度生产人员的日常工作。

2、负责驻地人员日常工作的管理,传递相关信息及生产统计工作。

3、负责整理生产部需要归档的文件、报表、资料等。

4、协助生产部经理处理好各部门之间的关系,热情接待来电、来访,回答有关问题,圆满地处理好外部环境关系。

5 向公司和生产部领导提出工作改进建议。

6、完成上级交给的其它任务。

篇7:采购内勤工作职责

1、负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。

2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。

2-1做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;

2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;

2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。

3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。

3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;

3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

4、负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;

4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份;

4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。

5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;

5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。

6、负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。

6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。

6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。

6-4将所付款项及时登记入账,电子备份。

6-5以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。

7、负责每月进行供应往来账的'统计,做好货款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;

7-2将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;

篇8:采购内勤工作职责

1、办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单,与供方协调联络,要求供方提供物资必须符合本公司采购要求,并保质、保量、按时交付。

2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。

3、遵守财务制度,严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结。

4、及时填写《供方供货历史清单》,并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。

5、采购物料达不到本司规定要求时,协助采购部长办理退货事宜,(索赔、换货等)

6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息,并报告采购部长。

7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

8、负责采购合同、订货通知、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新。

9、负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺利进行。

10、积极参加公司各项培训,不断提高工作能力,完成上级交其它任务。

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篇9:销售内勤工作职责

对于一个公司来讲,销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制,确保万无一失。

1、对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部长、区域经理,及通报给业务经理。根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。

2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用

3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目;

4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

6、每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;

7、 按合同要求给经销商做好衔接工作;

8、 根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理;

9、 协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;

10、 协助销售人员编写商务文档。

11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报,以邮件方式报销售部长

12、 完成领导交给的其他任务。

篇10:销售内勤工作职责

1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作;

2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理;

3、整理准备业务人员所需资料,如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等;

4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档,准确无误地填制各类报表和表格;

5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监,以便公司确立完善的销售管理制度;

6、协助业务人员整理差旅费票据,核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用;

7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数,以便对业务人员进行考核;

8、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理,根据需要,合同执行情况可反馈给顾客;

9、根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理,提供应收帐款及其相关信息,协助业务人员回款;

10、.每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;

11、协助业务人员编写商务文档,编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作;

12、与生产部门密切沟通,按合同要求做好衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货,并进行记录,做到整个过程有据可查;

13、建立客户档案管理体系:包括联系人、问题、合同明细等;

14、与物流部门密切沟通,了解产品发货情况;

15、根据公司的营销政策建立发票预约机制,做到发票开出已否心中有数,有据可查;

16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;

17、与财务人员做好发货、回款情况的对接;

18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;

19、负责内外来访人员的接待工作;

20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;

21、完成领导交给的其他任务。

篇11:内勤职责内勤工作内容

1.负责安保部内部工作协调和传达。

2.负责内部安全保卫工作和内部职工安全教育工作。

3.负责安保部档案管理和信息处理。

4.负责安保部文秘工作和安全保卫管理制度起草作。

5.负责安保部各种资料的收发和物件保管。

6.临时接待工作。

篇12:内勤职责内勤工作内容

1.主要负责调度生产人员的日常工作。

2.负责驻地人员日常工作的管理,传递相关信息及生产统计工作。

篇13:内勤职责内勤工作内容

1.负责公司办公场所环境卫生的清洁及维持。

2.负责员工食堂主厨及内务管理。

3.负责公司总部晚上值班。

4.负责公司指定地点晚上的安全值班工作。

5.协助主厨进行公司员工食堂炊事事务、卫生等具体工作。

6.完成领导交办的其他工作。

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