审计经理岗位的职责描述

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审计经理岗位的职责描述

篇1:审计经理岗位职责标准

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

篇2:审计经理岗位职责标准

1..按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划,合理税负,规避税务风险,按税务要求进行纳税申报;

12.兼顾董秘工作。

篇3:审计经理岗位职责标准

1、拟定所负责业务版块的审计计划,并组织实施;

2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作;

3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告;

4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议;

5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督;

篇4:审计经理岗位职责标准

1、编写审计工作计划: 经审计部总监授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划; 担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度;

2、协助完善集团审计文件与制度: 根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件;

3、开展内部审计:

内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行;

经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅;

财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况;

啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行;

离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计;

工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。

4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。

5、审计项目管理:

负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。

篇5:审计经理的岗位职责

岗位职责

1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;

2、参与编制公司内部审计制度;

3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;

4、组织对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;

5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;

6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。

岗位要求:

1、年龄为35周岁及以下;

2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;

3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;

4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先;

5、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力;

6、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。

篇6:审计经理的岗位职责

岗位职责

1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;

任职要求:

1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;

2、工作经历:5年以上审计作经验;

3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力;

4、办公软件使用:用友、天子星等财务软件;

篇7:工程审计经理的岗位职责

岗位职责:

1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;

2、参与制定公司审计计划并按计划执行;

3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;

4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

任职资格:

1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;

2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;

3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,优秀的风险控制意识及沟通协调能力。

篇8:工程审计经理的岗位职责

岗位职责:

1、独立开展风险评估、审前分析,拟定审计实施计划、审计方案;

2、提出整改意见并跟进处理;

3、对部门的内审业务质量控制体系提供反馈意见,并参与完善所在小组负责的流程标准审计方案及工作指引;

4、定期监督、检查被审计单位实施整改情况;

5、对公司业务流程制度提供反馈意见。

任职要求:

1、工程、造价相关专业本科及以上学历,3年以上工作经验,有同岗位经验优先;

2、有房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或工程质量巡检工作经验优先;

3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

4、有较强的分析及文字表达能力。

篇9:工程审计经理的岗位职责

岗位职责:

1、协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度

2、负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计

3、负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿

4、负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议

5、负责检查跟踪整改情况,督察整改落实

6、负责廉政宣贯和培训,负责舞弊案件的调查和公检法推进

7、中心负责人交办的其它工作。

任职要求:

1、5年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,3年以上工程审计经验

2、熟悉成本造价和工程现场的专业知识,建造师/造价师证书优先

3、熟悉房地产开发工作流程、建筑施工工艺或工程成本预决算工作,熟练使用办公软件,CAD,成本造价等软件

4、擅长分析执行能力,沟通约谈能力

5、工程管理、成本造价、建筑设计等土木工程类专业,要求***。

篇10:审计经理的岗位职责有哪些

职责:

1、制定合理的项目工作计划;

2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;

5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

6、培养初级审计人员;

7、领导交办的其他工作。

职位要求:

1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;

2、具有注册会计师执业资格者优先考虑;

3、.有竣工决算审计经验者优先。

4、三年以上大中型会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;

5、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。

篇11:审计经理的岗位职责有哪些

职责:

1、协助建立和完善集团内部审计和内部控制管理体系

2、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部日常审计工作

3、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部专项审计工作

4、协助改善公司内部控制流程

任职要求:

1、精通国家财税、会计准则等法律规范,具备优秀的职业判断能力。

2、具有快消、食品或餐饮行业5年以上大中型企业内部审计经验,良好的业务理解能力。

3、具备优秀的分析思考及解决问题的能力,;

4、拥有较强的管理能力、良好的团队合作精神以及开拓和创新精神。

5、为人正直、责任心强、作风严谨,工作仔细认真,独立性强。

篇12:审计经理的岗位职责有哪些

职责:

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;

2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

7、负责对部门内部员工进行管理。

任职要求:

1.男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;

2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;

3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;

4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的责任心和团队精神。

篇13:审计经理的岗位职责怎么制定

一、目标控制:

1.负责公司内部审计制度的制订;参与公司与经营管理活动相关的制度、程序制定;对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议;

2.负责公司预算管理全过程审计,对公司预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价;

3.负责公司各部门对财经法纪、规章制度和相关工作程序执行情况的监督与评价;

4.负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计,并提出审计意见或建议著录信息的载体;

5.对本部门及各单位工程项目、分公司、子公司进行审计、监督。

二、计划控制与管理:

1.收集同行业工程造价信息及成本管理先进举措,并加以吸收利用;

2.对公司工程项目的预(决)算、结算审计、工程招投标、采购等各类经营活动进行审计监督;

3.执行监督公司项目管理流程及其附件;

4.制订有关规范并对相关部人员进行培训。

任职要求:

1.大专及以上学历,审计、财务或工程类相关专业等;

2.有有工程审计与财务审计经验5年及以上经验;受过审计、财务或工程类相关专业等方面的培训;

3.有审计、财务或工程类相关中级及以上职称;

4.熟练掌握企业管理相关知识;熟悉工商行政管理流程、工程开发流程及法律法规;熟悉公共关系和礼仪常识;熟练掌握Office办公软件,具备较强的文字写作与处理能力。

篇14:审计经理的岗位职责怎么制定

1、按照国家统计法、审计法、财务制度,拟订公司的实施细则;

2、建立资产、资金使用的监控机制,发现违规现象,及时采取预警措施;

3、组织对公司重大经营活动、项目、重大经济合同进行审计;

4、定期或不定期的组织必要专项审计和财务收支审计;

5、与各部门协调,督促各部门及时准确提供原始的各项数据,维护更新数据统计要求。

6、指导并督促统计员及时完成公司各项数据的统计工作。

7、分析统计数据,提供给高层领导进行各项工作的决策与改进。

8、独立开展工作,不受其他部门的干扰,对数据的准确性负责。

9、结合统计指标,完善和改进统计方法。

10、指导并督促统计员归纳整好统计原始资料,做到资料齐全,归档规范,便于查询,并做好保密工作。

篇15:审计经理的岗位职责怎么制定

1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算 2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书

3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告

4.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作

5.组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见

6.组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作

7.根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作

8.负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导

篇16:审计经理的岗位职责怎么制定

1、协助部长根据风险评估结果编制年度审计计划

2、按照年度审计计划,组织实施审计项目的实施

3、根据各个审计项目的实际情况,编写审计方案

4、负责审计项目的项目管理工作,对审计项目工作的进度、质量、效果和效率负责

5、负责检查和审核审计底稿

6、负责编写审计报告

7、负责与被审计单位就审计报告内容进行沟通

8、负责跟踪审计事项的整改落实

9、负责组织审计项目的管理复盘并向部长进行汇报

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