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篇1:某公司上半年经济活动分析
某公司上半年经济活动分析
抓落实争取更大突破谋长远打造联合舰队
各位领导、同志们:
在“两委”的正确领导和指导下,我们两个集团今年上半年的改革和经营形势稳定向好。
为了全面激发已具有的“蓄势而上”的潜力,使发展势头进一步纳入良性轨道,确保完成全年目标和今后的任务,今天,两个集团户企业的领导们济济一堂,来共同召开这次会议。
这次会议,是在国家宏观经济调控已见成效的大势下,企业面临新的考验的关键时期,而召开的一次集团企业经济分析活动的重要会议。
在这次会议上,我们要共同进行集团企业经济分析,共同探讨改革发展的形势,共同切磋搞活企业的新招,共同表达完成目标任务的信心。两个集团的企业能够象亲兄弟坐到一起,这是“两委”的组织领导和政策引导的结果,也是省国防科工委直属企业改革和发展的必然,所以,我们一定要以饱满的热情和积极负责的态度来开好这次会议。
按照会议的安排,本次经济活动分析会上我讲的题目是:抓落实,争取更大突破;谋长远,打造联合舰队。其内容主要有四个部分:一、上半年主要经济指标完成情况;二、经济运行情况分析;三、存在问题;四、打造联合舰队,壮大集团实力。
一、上半年主要经济指标完成情况
上半年,生产企业累计完成工业总产值(不变价)万元,比上年同期万元,增加了万元,增长达.;累计完成销售收入万元,比上年同期万元,增加了万元,增长达.;累计亏损为万元,比上年同期亏损万元,减少亏损万元,减幅达;累计回收货款万元,比上年同期万元,增加了万元,增长达.;新产品产值率也大幅增长。
流通企业主营业务收入实现.万元,比上年同期.万元,减少了.万元,减幅.;累计亏损.万元,比上年同期亏损.万元,减少亏损.万元,减幅达.。
二、经济运行情况分析
从上半年主要经济指标完成情况看,生产企业各项经济指标均出现了同比大幅度增长,实现了时间过半任务过半的目标。流通企业的经济运行质量也开始提高,运行状况良好,效益有所好转。上半年经济运行态势,总体上可以概括为“五个一”,即:一快、一强、一大、一高、一好。
一快:工业总产值增长快。生产企业上半年累计完成工业总产值万元,比上年同期增长达.。户企业中,户增幅在位数以上,户增幅在位数以上。
一强:盈利能力增强。生产企业上半年累计亏损万元,比上年同期减少亏损万元,减幅达。户工业企业中,户盈利,户减亏。
流通企业上半年累计亏损.万元,比上年同期减少亏损.万元,减亏幅度达.。企业亏损户数进一步减少,其中户企业由亏转盈。
一大:经济总量不断增大。生产企业上半年累计实现销售收入万元,户企业中,户增幅在位数以上。
一高:产品产销率大幅提高。主要产品产销两旺,上半年生产企业产销率平均达.,比上年同期大幅提高,大大的盘活了存量资产。
一好:货款回收趋好。上半年生产企业回收货款万元,比上年同期增长.,大于销售收入的增长(增加个百分点)。
今年上半年,集团企业经济活动中,能够出现“五个一”,是集团和所属企业在省国防科工委的领导下,实实在在做出来的,干出来的。大家可以回首想一想,我们是在什么情况下,以怎样的姿态干得的呢?今年上半年宏观经济运行中一个不可忽视、不可小视、非常引人关切的问题是“过热”与“制冷”交替而至,价格水平明显上涨,特别是原材料价格的大幅上扬,给企业生产成本造成了很大影响,有些企业已经到了买不起、用不起、开工不如停产的地步。就是在这种情况下,集团所属企业,作为参与市场竞争的主体,深刻地认识市场、贴近市场、把握市场,合理地培植和充分使用我们现有的资源,通过加强内部管理、采取各种措施组织生产经营活动,使企业内部运行充分体现责、权、利高度统一,调动了广大干部职工的积极性。因此才有“五个一”,才能够具有了上半年快速增长的工业总产值,较强的盈利能力,不断增大的经济总量,大幅提高的产品产销率,趋势向好的货款回收。我这里要说的是,我们集团企业是好样的,我们的企业经营者是好样的,我们的职工队伍是好样的。这是首先应该肯定的一个主要方面。
第二,一个重要方面是“两委”的正确领导和政府各部门的大力支持。实践证明,“两委”关于整合两个集团的资源,实行政企分开,充分发挥集团的作用的决策是正确的。我们有的企业经过长期的体会,出:省委国防工委、省国防科工委总是在关键的时候给企业以强有力的支持,对领导班子形成合力起到不可估量的作用。这说得很贴切,道出了我们所有企业的真实感受。现在,我们所属企业领导班子普遍发展思路清晰、决心大、信心足、干劲大,高昂起了斗志,这是了不起的重大转变。
第三,得益于改革改制。改革改制力度加大并向深层次、多领
域进展,是我们取得成绩的源动力。第四,各企业拓展市场有了新招。
第五,管理水平普遍提高。这两年集团的企业在内部管理上下了大功夫,有了新水平。
第六,各企业领导非常重视年初签订的经济考核目标责任书。分别根据不同情况,在确定责任主体、责任人的基础上,层层分解指标,落实措施,落实责任,普遍反映收效明显,充分调动了全体员工的积极性。
第七,开发新产品已显功效。
第八,政策扶持的成效。
三、存在的问题
分析经济活动情况,积极的方面很多,但以上八个方面已经说明上半年集团企业之所以呈现“五个一”的良好态势,其根有源,这些都是深化改革、拓展经营的有利因素,也是我们、坚持、发扬,再创辉煌的成功经验。当然,我们历来坚持在肯定成绩、经验的同时,一定要找出不足和发现问题。如何看待企业经济活动中的问题和风险?集团企业存在一些深层次的问题,一些问题在高速增长时存在,在低速增长时同样存在,只是在变速后某些问题改变了表现形态,因此必须予以高度重视,千万不能因为是老问题就认为顽症不可理喻,可以放任自流了,这是要不得的。现在看,主要问题有以下几个方面:
.企业产品经营存在“三个一”的问题,即:
一是产品品种太多,目前企业生产和销售的产品品种多达上百种,给我们做大产品带来了管理上的难度,在原材料采购、生产加工、外协合作、成本核算等等方面的预期成本和收益都受到了很大影响。第二个一是,主要产品销售规模偏小,在产品上还没有一个单项过亿元的品种,市场覆盖和占有率远没有达到能够主导市场导向的比例。第三个一是,主要产品更新换代慢,老产品的技术含量也不高,企业后劲不足。
.企业之间发展不平衡。有的企业已进入稳定快速的发展轨道,企业在重点做好产品销售的同时,已注重做好做大产品品牌;管理上的已向企业文化建设的方向上发展。我们大部分企业还都没有做到这一步。流通企业存在机制不活,责、权、利不到位的状况,有的改制后的企业运行不够规范,改革不到位。
.企业发展后劲不足,主要体现在人才匮乏。由于大多数企业处于三线偏远地区,多年来一直不能吸引大学毕业生,留不住优秀人才,形成了人才引不进、进了留不住,留住了发挥不了作用的怪圈。
.企业历史包袱沉重,亏损局面未得到根本扭转,可支配资金难以解决历史欠帐,各种资产不能很好发挥作用,闲置物资等存量资产过大。负债率过高,债务负担沉重,资金沉淀较为严重,应收帐款过大,有的企业高达的应收帐款可能形成呆坏帐,影响资金的周转效果,一些急需投入的技术开发和技术改造项目难于实施。
.离我们提出并一直强调的“三个依托”的要求,各企业重视程度有别,一些方面上力度不够。
四、打造联合舰队,壮大集团实力
新一届中央领导集体提出树立科学发展观的要求,并要求经济发展要全面、协调、可持续发展,照顾环境,减少资源的浪费。如何按照中央精神和省国防科工委对我们两个集团的要求,搞好我们两个集团的,去适应市场经济发展的规律,是摆在我们面前的重要课题。
两个集团所属企业经济总量单个并不是很大,但各有各的优势、各有各的资源。这些企业如果单独去在市场经济的汪洋大海中闯荡,风险极大,形单影只,形成不了力量,甚至可能覆灭。如果我们这些企业以联合舰队的形式到市场经济的汪洋大海中去游弋,将会成为一支很重要的力量。集团各企业均是独立自主的法人,具有自主经营、自负盈亏的基本功能,各自皆能独立运作,但单兵作战往往形孤影单,抗击风险的能力十分单薄,需要有一个共同联系、相互沟通的平台,需要一个舰队的阵势,实行品牌战略,打出市场招牌,利用资源优势,争取政策扶植。我们可以形成以旗舰、主力舰等各种力量组成的功能完善,具有一定规模的联合舰队,可以为舰队成员起保护、协调、挡风作用,又可以资源共享,取长补短,相互照应,统一协调,这样就可以进一步增强和具有一定抗御风险的能力。集团公司提出的基本想法是:联合舰队要在国家法律政策范围内,坚持改革改制,优化资源配置,在加强信息化管理,创建崭新企业文化,联合大军工,做响品牌、做大市场上下功夫;要坚持创新,推进体制创新、管理创新、机制创新;要建立起行之有效的激励和约束机制,按市场化原则配置资源,分配资源;要进行产权制度的改革,规范法人治理结构,把军工集团及所属企业建成“归属清晰、责权明确、保护严格、流转顺畅”的企业集团。
联合舰队要大打军工品牌,提升无形资产的价值,覆盖各个企业,充分发挥优势,形成上下左右联动的态势,提高知名度和实力,使企业受益。
根据国家宏观经济的发展形势和集团企业发展特点,我们应当利用和采取因势利导的方针,密切关注经济发展大势和给集团企业带来的新的挑战和机遇,认真应对,将集团企业引导到相对最为有利的方向上来。总的原则应该是:第一,坚持明确的方向;第二,坚持规范运作;第三,坚持发展就是硬道理。而实现这一目标需要上下联动,做好以下五个方面的。这五个方面的可以概括为“五个落实”:
.抓住机遇,积极争取国家对企业各项支持政策的落实。
从省国防科工委传来好消息,我们企业原享受的增值税先征后返的退税政策,有望在“十一五”期间,继续在原享受政策的部分企业中实行。集团准备从今年下半年起,在省国防科工委的支持下,继续积极的争取进入笼子的落实。这项如能落实,“十一五”集团一定能给企业持续发展输入动力,企业将有一个大的飞跃。
我们还要认真研究国家现行税收政策,要研究通过组建联合舰队的形式,进一步将国家给予企业的各项政策用足、用够、用活。今年集团内将有更多的企业面临缴纳所得税的问题,一定要注意用政策的力量,支持和扩充企业的实力。
流通企业如何用足、用够、用活政策,也要认真加以思考。总之,要抓住两个集团整合的机遇,认真学习政策、研究政策、理解政策,用集团的资源平台,将政策落实到所属企业,促进企业的发展和进步。
.求真务实,积极抓好深化改革改制和管理思路的落实。
前面已经讲到,我们取得了一些成绩,是我们各项中坚持不断改革的结果。我们应该充分认识到,今年改革的任务仍然很重,也要有得力的措施和有效的方法,要做大量的思想政治。
今年上半年,各厂针对企业实际,在改革上形成了比较完善系统的方案,有的企业走在了前头,有的企业要在下半年中进一步落实。集团总的要求是,企业之间要加强交流,互相学习,取长补短,进度和方法上不搞一刀切,但思想要活跃、态度要积极。下半年各企业都要结合自己的实际,在改革改制上做一、两件实事,走出具有自身特色的路子。
在企业内部管理上,要求各企业内部要继续坚持以财务管理为中心,量入为出,精打细算,加强成本控制、科学预算,以带动企业各项管理。落实企业内部模拟市场运行的管理机制。内部单位也要建立两个市场的理念,即厂外市场的开发和厂内市场的服务,充分盘活现有的资源。这是管理上总的思路要求。
建设有自身特色的企业文化。企业文化作为管理的基本精神、管理的行为哲学,对企业夯实管理根基、创新管理模式、规范管理行为起着重要的统领作用。企业文化作为企业的一种核心竞争能力,它的首要功能应该是关注影响企业发展的根本性、全局性、倾向性问题,统一员工的价值取向,规范员工的行为习惯,支撑并促进企业发展目标的实现。因此,企业必须着力建设有自身特色的企业文化,坚持以人为本开展企业文化建设,把安全纳入到企业文化建设的整体之中,通过企业文化与思想政治的融合,营造充满亲情的企业氛围,做到员工人格有人敬、成绩有人颂、困难有人帮、疾苦有人疼,以凝聚员工队伍。
.干当前想长远,努力做好企业发展规划和产品定位的落实。
企业“十一五”发展规划,在集团的组织下,已编制出纲要。此项有的企业搞的很好,有的企业重视不够。经过近几年的努力,我们企业总体形势发展不错,应该说逐步走出低谷,呈现快速发展的势头。因此,要求每个企业都要据此势头编制自己企业下一步切实可行的发展规划,以此指导企业的全面。集团也将在适当时间,组织召开企业发展规划研讨会,以互相学习,交流经验,共商企业发展、集团发展大计。
各企业都要积极向大军工靠拢,加强与大军工的联动。对出现的问题,集团可以整体协调。要积极推动与大军工的合作,形成类似于胜利机器公司这一类的合作新机制,以解决我们自身科研水平低、产品老化、生产任务不饱满的实际问题。各企业都要发挥自身的优势,用联合舰队的平台,去开发新的市场。流通企业在市场竞争中也可以使用军工集团的无形资产以取得有利的竞争地位。
.确定目标方案,争取集团技术中心建设的落实。
这些年来,我们发展深受人才匮乏、技术缺乏、信息不畅的困扰,我们所处的地理位置形成了人才引不进,进来了留不住,留住了发挥不了作用的怪圈。各企业虽已想尽千方百计,制定多项措施,但杯水车薪,效果几乎为零,使目前的企业人才极度缺乏,严重影响企业的发展后劲。如何解决这个问题,我们考虑建立集团的技术中心,以发挥集团所在中心城市的作用,切实解决企业需求人才、技术、信息的难题。这个中心应该起到:储存人才的作用,人才为各企业所用,在外地;与大军工接口形成平台的作用,以进一步吸引大军工的人才和技术为我所用;与企业建立可靠的项目合作关系的作用,按市场的原则进行交换,企业不增加负担;利用技术信息服务的作用,与技术管理部门、院校形成牢固联系,推广品牌,进一步推进产品的销售;根据企业要求开发产品和完善工艺流程的作用;为集团及所属企业充电的作用;开发新产品,产生新机制的作用;制定集团技术、产品、项目的规划和发展,为企业诊病的作用。
.主动争取,努力搞好政策性破产进度的落实。
政策性破产,前一段在省国防科工委、集团与企业的共同努力下,应该说取得了突破性进展。
下半年,我们要把政策性破产作为头等大事来抓,努力完成省国防科工委给我们的要求。企业要坚持以政策性破产为契机,抓住破产的历史机遇,甩掉历史包袱,轻装上阵,促进企业的快速发展。我们的目标是:确保户,争取户企业通过总行和银监会的审查,力争进入本年度政策性破产计划。为此,下半年我们要集中精力做好总行和银监会的审查,争取一次通过,并积极协调国家有关部门,力争进入笼子。
已通过省行审查的户企业,要将的注意力转向破产预案的细化和可操作性上。在搞好破产的具体中,开展深入细致的思想政治,制订防范突发性事件的预案,注意听取职工的意见,化解各种矛盾,讲清政策性破产的意义,成立相应的组织机构,把落到实处,做到政策性破产和生产发展两不误,抓破产促发展。
集团公司将按照省国防科工委领导的要求,考虑拟制对完成政策性破产后的企业领导人实行年薪制考核的方案,以带动和促进企业发展再上新的台阶。
同志们,今年上半年集团多数企业经济增长景气较好,不少经济指标增幅较大,已经处在一个较高的平台。下半年国家的宏观经济将会进入一轮稳定增长期或称之为相对增长期,那么在集团企业发展上,要保证完成完成全年目标任务,也会受到价格、资金、市场、成本等因素的制约,但是,不论如何,各企业一定要克服困难,狠抓落实,扎实,发挥集团整体优势,超额完成年度各项指标。
同志们,面对经济发展的要求和新的形势、新的任务,我们不能有丝毫松劲和懈怠,不能有半点马虎和大意。集团及所属企业的改革与发展还任重道远,我们要按照十六届三中全会《决定》的精神,在省委国防工委、省国防科工委的正确领导下,充分把握市场机遇,发挥联合舰队整体作战的优势,以创新求活力,以共赢求合作,以精益求质量,以务实求发展,坚定信念,积极进取,坚持抓好“五个落实”,我们就一定能够超额完成全年的目标任务,开创集团公司改革发展的新局面。
域进展,是我们取得成绩的源动力。第四,各企业拓展市场有了新招。
第五,管理水平普遍提高。这两年集团的企业在内部管理上下了大功夫,有了新水平。
第六,各企业领导非常重视年初签订的经济考核目标责任书。分别根据不同情况,在确定责任主体、责任人的基础上,层层分解指标,落实措施,落实责任,普遍反映收效明显,充分调动了全体员工的积极性。
第七,开发新产品已显功效。
第八,政策扶持的成效。
三、存在的问题
分析经济活动情况,积极的方面很多,但以上八个方面已经说明上半年集团企业之所以呈现“五个一”的良好态势,其根有源,这些都是深化改革、拓展经营的有利因素,也是我们、坚持、发扬,再创辉煌的成功经验。当然,我们历来坚持在肯定成绩、经验的同时,一定要找出不足和发现问题。如何看待企业经济活动中的问题和风险?集团企业存在一些深层次的问题,一些问题在高速增长时存在,在低速增长时同样存在,只是在变速后某些问题改变了表现形态,因此必须予以高度重视,千万不能因为是老问题就认为顽症不可理喻,可以放任自流了,这是要不得的。现在看,主要问题有以下几个方面:
.企业产品经营存在“三个一”的问题,即:
一是产品品种太多,目前企业生产和销售的产品品种多达上百种,给我们做大产品带来了管理上的难度,在原材料采购、生产加工、外协合作、成本核算等等方面的预期成本和收益都受到了很大影响。第二个一是,主要产品销售规模偏小,在产品上还没有一个单项过亿元的品种,市场覆盖和占有率远没有达到能够主导市场导向的比例。第三个一是,主要产品更新换代慢,老产品的技术含量也不高,企业后劲不足。
.企业之间发展不平衡。有的企业已进入稳定快速的发展轨道,企业在重点做好产品销售的同时,已注重做好做大产品品牌;管理上的已向企业文化建设的方向上发展。我们大部分企业还都没有做到这一步。流通企业存在机制不活,责、权、利不到位的状况,有的改制后的企业运行不够规范,改革不到位。
.企业发展后劲不足,主要体现在人才匮乏。由于大多数企业处于三线偏远地区,多年来一直不能吸引大学毕业生,留不住优秀人才,形成了人才引不进、进了留不住,留住了发挥不了作用的怪圈。
.企业历史包袱沉重,亏损局面未得到根本扭转,可支配资金难以解决历史欠帐,各种资产不能很好发挥作用,闲置物资等存量资产过大。负债率过高,债务负担沉重,资金沉淀较为严重,应收帐款过大,有的企业高达的应收帐款可能形成呆坏帐,影响资金的周转效果,一些急需投入的技术开发和技术改造项目难于实施。
.离我们提出并一直强调的“三个依托”的要求,各企业重视程度有别,一些方面上力度不够。
四、打造联合舰队,壮大集团实力
新一届中央领导集体提出树立科学发展观的`要求,并要求经济发展要全面、协调、可持续发展,照顾环境,减少资源的浪费。如何按照中央精神和省国防科工委对我们两个集团的要求,搞好我们两个集团的,去适应市场经济发展的规律,是摆在我们面前的重要课题。
两个集团所属企业经济总量单个并不是很大,但各有各的优势、各有各的资源。这些企业如果单独去在市场经济的汪洋大海中闯荡,风险极大,形单影只,形成不了力量,甚至可能覆灭。如果我们这些企业以联合舰队的形式到市场经济的汪洋大海中去游弋,将会成为一支很重要的力量。集团各企业均是独立自主的法人,具有自主经营、自负盈亏的基本功能,各自皆能独立运作,但单兵作战往往形孤影单,抗击风险的能力十分单薄,需要有一个共同联系、相互沟通的平台,需要一个舰队的阵势,实行品牌战略,打出市场招牌,利用资源优势,争取政策扶植。我们可以形成以旗舰、主力舰等各种力量组成的功能完善,具有一定规模的联合舰队,可以为舰队成员起保护、协调、挡风作用,又可以资源共享,取长补短,相互照应,统一协调,这样就可以进一步增强和具有一定抗御风险的能力。集团公司提出的基本想法是:联合舰队要在国家法律政策范围内,坚持改革改制,优化资源配置,在加强信息化管理,创建崭新企业文化,联合大军工,做响品牌、做大市场上下功夫;要坚持创新,推进体制创新、管理创新、机制创新;要建立起行之有效的激励和约束机制,按市场化原则配置资源,分配资源;要进行产权制度的改革,规范法人治理结构,把军工集团及所属企业建成“归属清晰、责权明确、保护严格、流转顺畅”的企业集团。
联合舰队要大打军工品牌,提升无形资产的价值,覆盖各个企业,充分发挥优势,形成上下左右联动的态势,提高知名度和实力,使企业受益。
根据国家宏观经济的发展形势和集团企业发展特点,我们应当利用和采取因势利导的方针,密切关注经济发展大势和给集团企业带来的新的挑战和机遇,认真应对,将集团企业引导到相对最为有利的方向上来。总的原则应该是:第一,坚持明确的方向;第二,坚持规范运作;第三,坚持发展就是硬道理。而实现这一目标需要上下联动,做好以下五个方面的。这五个方面的可以概括为“五个落实”:
.抓住机遇,积极争取国家对企业各项支持政策的落实。
从省国防科工委传来好消息,我们企业原享受的增值税先征后返的退税政策,有望在“十一五”期间,继续在原享受政策的部分企业中实行。集团准备从今年下半年起,在省国防科工委的支持下,继续积极的争取进入笼子的落实。这项如能落实,“十一五”集团一定能给企业持续发展输入动力,企业将有一个大的飞跃。
我们还要认真研究国家现行税收政策,要研究通过组建联合舰队的形式,进一步将国家给予企业的各项政策用足、用够、用活。今年集团内将有更多的企业面临缴纳所得税的问题,一定要注意用政策的力量,支持和扩充企业的实力。
流通企业如何用足、用够、用活政策,也要认真加以思考。总之,要抓住两个集团整合的机遇,认真学习政策、研究政策、理解政策,用集团的资源平台,将政策落实到所属企业,促进企业的发展和进步。
.求真务实,积极抓好深化改革改制和管理思路的落实。
前面已经讲到,我们取得了一些成绩,是我们各项中坚持不断改革的结果。我们应该充分认识到,今年改革的任务仍然很重,也要有得力的措施和有效的方法,要做大量的思想政治。
今年上半年,各厂针对企业实际,在改革上形成了比较完善系统的方案,有的企业走在了前头,有的企业要在下半年中进一步落实。集团总的要求是,企业之间要加强交流,互相学习,取长补短,进度和方法上不搞一刀切,但思想要活跃、态度要积极。下半年各企业都要结合自己的实际,在改革改制上做一、两件实事,走出具有自身特色的路子。
在企业内部管理上,要求各企业内部要继续坚持以财务管理为中心,量入为出,精打细算,加强成本控制、科学预算,以带动企业各项管理。落实企业内部模拟市场运行的管理机制。内部单位也要建立两个市场的理念,即厂外市场的开发和厂内市场的服务,充分盘活现有的资源。这是管理上总的思路要求。
建设有自身特色的企业文化。企业文化作为管理的基本精神、管理的行为哲学,对企业夯实管理根基、创新管理模式、规范管理行为起着重要的统领作用。企业文化作为企业的一种核心竞争能力,它的首要功能应该是关注影响企业发展的根本性、全局性、倾向性问题,统一员工的价值取向,规范员工的行为习惯,支撑并促进企业发展目标的实现。因此,企业必须着力建设有自身特色的企业文化,坚持以人为本开展企业文化建设,把安全纳入到企业文化建设的整体之中,通过企业文化与思想政治的融合,营造充满亲情的企业氛围,做到员工人格有人敬、成绩有人颂、困难有人帮、疾苦有人疼,以凝聚员工队伍。
.干当前想长远,努力做好企业发展规划和产品定位的落实。
企业“十一五”发展规划,在集团的组织下,已编制出纲要。此项有的企业搞的很好,有的企业重视不够。经过近几年的努力,我们企业总体形势发展不错,应该说逐步走出低谷,呈现快速发展的势头。因此,要求每个企业都要据此势头编制自己企业下一步切实可行的发展规划,以此指导企业的全面。集团也将在适当时间,组织召开企业发展规划研讨会,以互相学习,交流经验,共商企业发展、集团发展大计。
各企业都要积极向大军工靠拢,加强与大军工的联动。对出现的问题,集团可以整体协调。要积极推动与大军工的合作,形成类似于胜利机器公司这一类的合作新机制,以解决我们自身科研水平低、产品老化、生产任务不饱满的实际问题。各企业都要发挥自身的优势,用联合舰队的平台,去开发新的市场。流通企业在市场竞争中也可以使用军工集团的无形资产以取得有利的竞争地位。
.确定目标方案,争取集团技术中心建设的落实。
这些年来,我们发展深受人才匮乏、技术缺乏、信息不畅的困扰,我们所处的地理位置形成了人才引不进,进来了留不住,留住了发挥不了作用的怪圈。各企业虽已想尽千方百计,制定多项措施,但杯水车薪,效果几乎为零,使目前的企业人才极度缺乏,严重影响企业的发展后劲。如何解决这个问题,我们考虑建立集团的技术中心,以发挥集团所在中心城市的作用,切实解决企业需求人才、技术、信息的难题。这个中心应该起到:储存人才的作用,人才为各企业所用,在外地;与大军工接口形成平台的作用,以进一步吸引大军工的人才和技术为我所用;与企业建立可靠的项目合作关系的作用,按市场的原则进行交换,企业不增加负担;利用技术信息服务的作用,与技术管理部门、院校形成牢固联系,推广品牌,进一步推进产品的销售;根据企业要求开发产品和完善工艺流程的作用;为集团及所属企业充电的作用;开发新产品,产生新机制的作用;制定集团技术、产品、项目的规划和发展,为企业诊病的作用。
.主动争取,努力搞好政策性破产进度的落实。
政策性破产,前一段在省国防科工委、集团与企业的共同努力下,应该说取得了突破性进展。
下半年,我们要把政策性破产作为头等大事来抓,努力完成省国防科工委给我们的要求。企业要坚持以政策性破产为契机,抓住破产的历史机遇,甩掉历史包袱,轻装上阵,促进企业的快速发展。我们的目标是:确保户,争取户企业通过总行和银监会的审查,力争进入本年度政策性破产计划。为此,下半年我们要集中精力做好总行和银监会的审查,争取一次通过,并积极协调国家有关部门,力争进入笼子。
已通过省行审查的户企业,要将的注意力转向破产预案的细化和可操作性上。在搞好破产的具体中,开展深入细致的思想政治,制订防范突发性事件的预案,注意听取职工的意见,化解各种矛盾,讲清政策性破产的意义,成立相应的组织机构,把落到实处,做到政策性破产和生产发展两不误,抓破产促发展。
集团公司将按照省国防科工委领导的要求,考虑拟制对完成政策性破产后的企业领导人实行年薪制考核的方案,以带动和促进企业发展再上新的台阶。
同志们,今年上半年集团多数企业经济增长景气较好,不少经济指标增幅较大,已经处在一个较高的平台。下半年国家的宏观经济将会进入一轮稳定增长期或称之为相对增长期,那么在集团企业发展上,要保证完成完成全年目标任务,也会受到价格、资金、市场、成本等因素的制约,但是,不论如何,各企业一定要克服困难,狠抓落实,扎实,发挥集团整体优势,超额完成年度各项指标。
同志们,面对经济发展的要求和新的形势、新的任务,我们不能有丝毫松劲和懈怠,不能有半点马虎和大意。集团及所属企业的改革与发展还任重道远,我们要按照十六届三中全会《决定》的精神,在省委国防工委、省国防科工委的正确领导下,充分把握市场机遇,发挥联合舰队整体作战的优势,以创新求活力,以共赢求合作,以精益求质量,以务实求发展,坚定信念,积极进取,坚持抓好“五个落实”,我们就一定能够超额完成全年的目标任务,开创集团公司改革发展的新局面。
篇2:经济活动分析报告
经济活动分析报告
一、上半年经济运行的现状及特点
(一)从经济总量和增长速度来看,县域经济继续保持较快增长。
今年以来,桃源经济在内需的有力拉动下,宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算,上半年实现桃源县生产总值36.16亿元,同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元,增长3.6%。第二产业完成增加值11.45亿元,增长14.3%。第三产业完成增加值13.87亿元,增长14.5%。三次产业结构进一步优化,结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2,二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
(二)从三次产业角度来看,社会有效供给支撑作用明显增强,为县域经济增长提供了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好,新农村建设有序推进。今年来,全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神,以促进农民增收为核心,以强化农业产业化建设为重点,大力实施“产业富民”战略,积极推进新农村建设,全县农业和农村经济保持较快发展的良好态势。主要体现在:
一是春收作物喜获丰收。据统计,今年全县油菜籽实收面积69.85万亩,总产量8.2万吨,比上年增产0.64万吨,增速8.4%。春粮播种面积3.58万亩,总产量5261吨,比上年增产1123吨,增速27.1%。春茶产量吨,比上年增产300吨,增长17.6%。
二是养殖业总体形势良好。上半年共出栏肉猪40.3万头,同比略有下降。出栏肉牛2.78万头,增长0.4%。出栏羊32.4万只,增长1.3%。家禽出笼879万羽,增长0.8%。禽蛋和水产品产量分别达19840吨和9900吨,分别增长1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋价格猛涨,农民从中得到更多效益,也进一步激发了农民发展养殖业的积极性。
三是粮食生产得到巩固提高。近年来,随着国家对农民“两补”政策的全面实施和对粮食的保护性收购,以及县内粮食加工企业规模的进一步扩大,粮食的加工转化率进一步提高,粮食的销路也进一步畅通。桃源农民种粮积极性普遍高涨,他们以科学种田为依托,以提高机械化作业为手段,以推广使用高产优质稻为重点,以增加复种指数为突破口,以增产增收为目的,全县粮食生产迎来了又一次高潮。全县夏粮播种面积112.8万亩,比上年增加3.7万亩,增幅为3.3%,预计夏粮总产45.12万吨,比上年增产2.92万吨,增幅为6.9%。桃源县新农村建设在县委县政府的正确领导下有序推进,主要工作有:
一是推进了基础建设。主要是在公路建设、水利建设、沼气建设、安全饮水、农网改造等方面成效显著。
二是扩张了特色产业。全县已形成了果、茶、竹、畜4大特色优势产业。今年新发展水果2.2万亩,楠竹0.5万亩,繁育大叶茶种苗160亩(可移栽6000亩),新发展蛋鸡养殖大户120户等。
三是突出了示范建设。全县共启动了5个示范乡镇和105个示范村建设。各示范乡镇和示范村按照“十有”、“五通”的要求,有序推进了主导产业建设、基础设施建设、公益事业发展、乡风文明建设等各项工作。四是强化了争项争资。全县已争得国家投资项目19个,落实项目资金3500万元,正在申报的项目有33项,申报资金1.7亿元。
2、工业经济平稳运行,发展后劲明显增强。今年来,县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略,全县工业经济得到了长足发展。上半年,全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元,增加值5.52亿元,增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点:
一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元,增加值4.82亿元,增长19.9%,高于全县平均水平1.9个百分点。
二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来,轻重工业比重发生了较大的变化,轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元―6月,轻工业完成增加值0.94亿元,同比增长11.6%,而重工业完成增加值4.58亿元,同比增长19.3%。
三是销售收入、利润、税收同步增长。元―5月全县规上工业实现销售收入15.63亿元,同比增长33.0%。实现利润1.37亿元,增长2.2倍。完成税收0.59亿元,增长2.8倍。
四是项目扩改的工业企业增多、完成进度快,发展后劲明显增强。
今年来全县先后有创元二期21万吨电解铝、湘鲁万福、林宏锅炉、科辉墙材、洞天竹业、磊鑫科技、杰新纺织等一大批工业企业进行扩建和技术改造,到5月底共完成扩改投入4.5亿元,同比增长1.6倍,这批扩改项目投产后将大大提升桃源工业的发展后劲。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年,桃源县第三产业发展势头强劲,增长速度达14.3%,高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长,一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力,主要措施有:
一是加大调度力度。县三产办对全县第三产业工作进行一季一督查,半年一小结,一年一总结,并对三产业发展过程中出现的热点、难点、疑点问题随时调度。
二是强化目标管理。将全县三产业发展指标进行量化、细化,纳入全县年度岗位责任制目标管理。
三是增加资金投入。首先是政府增加对三产业工作的财政支持力度,增加工作经费。其次是鼓励引导金融部门为三产业发展提供低息贷款。再次出台优惠措施,鼓励民间投资兴办三产业实体。另一方面,得益于有一个良好的三产业发展环境。既有硬环境的改善,又有软环境的优化。增长较快的行业有交通运输电信业、批发与零售业、餐饮业、旅游业及其他营利性服务业等。
(三)从拉动经济增长的因素观察,内需主导作用继续加大,已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长,成为拉动全县经济增长的主要力量。今年以来,桃源县固定资产投资一直保持强劲的增长势头。元―6月,共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元,同比增长1.5倍,其中,完成城镇固定资产投资17.05亿元,增长1.6倍。完成房地产开发投资1.41亿元,增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺,成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断提高,消费观念逐步更新,人们的消费心理发生了微妙的变化,居民消费由过去的传统消费向多元消费转变,休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇,桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费已经形成,消费不断升级。上半年,全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元,增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升,成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来,尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约,但作为连续三年保持全省出口10强的桃源县来说,今年外贸出口仍然保持较快较好的发展势头。元―5月,全县完成外贸出口900万美元,同比增长25.1%。到目前为止,全县已有外贸出口权的企业达8家,比去年新增2家。
(四)从经济运行质量来看,经济运行质量较高,经济景气呈良性状态。
在全县经济保持较快增长的同时,经济运行质量依然较高,经济景气呈良性状态,真正体现了桃源经济又快又好的发展,具体体现在:
1、财政收入增长创历史最好水平。今年来,桃源县财政收入呈现以下特点:一是收入增幅快。上半年完成财政总收入17533万元,同比增长28.4%,完成一般预算收入13011万元,增长19.7%。二是税收比重大。从前6个月入库的财政收入中,税收收入占财政一般预算收入的比重为68.3%,高出上年同期9.2个百分点。三是重点企业贡献多。创元铝业自落户桃源后,对桃源县的财政收入增长起到重要的支撑作用,该企业元―5月入库税金7957万元,其中县级收入2200万元,占县级税收的比重达38.8%。
2、税收入库全面飘红。元―5月全县共完成国税入库12493万元,占年度计划的54.6%,同比增长167.0%,提前1个月完成过半任务。
3、工业企业效益明显上升。今年来,全县工业企业特别是规上工业企业经济效益明显上升。元―5月规上工业实现利润总额1.96亿元,比上年同期增加1.35亿元,增长2.2倍,应交增值税5728万元,同比增长2.9倍。
4、城乡居民收入水平继续保持较快增长。桃源县农民收入在去年有较大增加的情况下,今年继续保持较快增长势头。据农村住户抽样调查,上半年,农民人均现金收入1626元,同比增加110元,增幅为7.2%。农民收入增加主要是由于劳务输出人数有所增加、务工行业有新的变化及本地工价有所提升所致,另外,种植业通过提高复种指数和推广应用先进技术,养殖业由于肉禽蛋等价格上涨也给农民增加了部分收入。城镇居民的收入水平随着全县经济形势的`逐步好转、职工工资收入的增加、就业人数的增长以及股票、基金升值和社会保障坚强有力等原因而有较大幅度上涨。据城镇住户调查资料显示,上半年,全县城镇居民人均可支配收入5288元,同比增长15.7%。
(五)从影响经济运行的外部条件来看,经济运行的支撑条件进一步完善。
1、银行支持力度进一步加大。今年以来,桃源县金融运行形势良好,运行质量和经营效益得到进一步提高,为县域经济发展提供了良好的外部支撑条件。到6月底止,全县金融机构各项存款53.94亿元,比年初增加5.56亿元,增长11.5%。各项贷款26.14亿元,比年初增加2.3亿元,增长9.6%。金融部门实现利润1150万元,真正做到了银行企业双赢的局面。
2、企业发展环境进一步优化。今年来,桃源县委县政府及各职能部门在优化经济发展环境方面办了很多实事,虽有一些不尽人意的地方,但总的环境还是比较优化和宽松的。
二、经济运行中存在的问题及原因
(一)国家宏观调控政策可能导致部分生产要素供应进一步趋紧,产业限制更一步严格。
一是:今年以来,国家先后多次提搞存款准备金率及存贷款利率,这些举措将对于发展经济所需的资金需求可能带来更大的负面影响,资金供应将会更加紧缺。
二是:国家将进一步加大对土地的调控和管理力度,严格规范土地性质,控制土地需求,提高土地价格,那些成本低、粗放型的“圈地”活动将会得到根本遏制,同时,也给正常生产生活所需土地的报批增加难度。
三是:国家大力提倡。
篇3:年度经济活动分析报告
年度经济活动分析报告
一、模拟利润
(一)本月完成情况:
本月预算399万元,本月实际完成483万元,比本月预算增利84万元。其中:电力模拟利润本月预算126万元,本月实际完成213万元,比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元,本月实际完成270万元,比本月预算减利3万元。
1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析:
1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力模拟利润减少15万元。
2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。
3)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使电力模拟利润减少2万元。
4)发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使电力模拟利润减少12万元。
5)固定成本本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。
6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润减少0万元。
7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析:
1)平均售热单价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力模拟利润减少96万元。
2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力模拟利润增加71万元。
3)供热标准煤耗本月预算39.80公斤/吉焦,本月实际完成39.80公斤/吉焦,与本月预算持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价本月预算237.68元/吨,本月实际完成233.47元/吨,比本月预算减少4.21元/吨,使热力模拟利润增加11万元。
5)固定成本本月预算445万元,本月实际完成433万元,比本月预算减少12万元,使热力模拟利润增加12万元。
(二)1-11月份累计完成情况:
累计预算-2,548万元,累计实际完成-1,053万元,比累计预算减亏1,495万元。其中:电力模拟利润累计预算-1,464万元,累计实际完成-597万元,比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1,084万元,累计实际完成-456万元,比累计预算减亏628万元。
1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的原因分析:
1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力模拟利润减少9万元。
2)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力模拟利润增加277万元。
3)发电标准煤耗累计预算357.37克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算减少1.90克/千瓦时,使电力模拟利润增加27万元。
4)发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算减少4.31元/吨,使电力模拟利润增加103万元。
5)固定成本累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算减少262万元,使电力模拟利润增加262万元。
6)主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。
7)财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力模拟利润减少12万元。
8)销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏628万元的原因分析:
1)平均售热单价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力模拟利润增加335万元。
2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力模拟利润增加102万元。
3)供热标准煤耗累计预算39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与累计预算持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价累计预算250.04元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比累计预算减少11.42元/吨,使热力模拟利润增加154万元。
5)固定成本累计预算4,729万元,累计实际完成4,691万元,比累计预算减少37万元,使热力模拟利润增加37万元。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
同期-1,957万元,累计实际完成-1,053万元,比同期减亏904万元。其中:电力模拟利润同期-1,486万元,累计实际完成-597万元,比同期减亏889万元。热力模拟利润同期-472万元,累计实际完成-456万元,比同期减亏16万元。
1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏766万元的原因分析:
1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力模拟利润增加71万元。
2)发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501万千瓦时,使电力模拟利润增加1,598万元。
3)发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比同期减少7.54克/千瓦时,使电力模拟利润增加107万元。
4)发电标煤单价同期211.15元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比同期减少4.79元/吨,使电力模拟利润增加115万元。
5)固定成本同期5,530万元,累计实际完成6,332万元,比同期增加801万元,使电力模拟利润减少801万元。
6)主营业务税金及附加同期42万元,累计实际完成50万元,比同期增加8万元,使电力模拟利润减少8万元。
7)财务费用同期3,358万元,累计实际完成3,674万元,比同期增加316万元,使电力模拟利润减少316万元。
8)销售费用同期580万元,累计实际完成580万元,与同期持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏16万元的原因分析:
1)平均售热单价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力模拟利润增加313万元。
2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力模拟利润增加619万元。
3)供热标准煤耗同期39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与同期持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价同期241.53元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比同期减少2.91元/吨,使热力模拟利润增加39万元。
5)固定成本同期3,737万元,累计实际完成4,691万元,比同期增加955万元,使热力模拟利润减少955万元。
二、主营业务收入
(一)本月完成情况:
本月预算2,790万元,本月实际完成2,894万元,比本月预算增加105万元,增加3.76%,完成本月预算的103.76%。其中:电力销售收入比本月预算增加69万元,热力销售收入比本月预算增加36万元。
1、电力销售收入比本月预算增加69万元,原因是:
1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力销售收入减少15万元。
2)上网电量本月预算5,940万千瓦时,本月实际完成6,269万千瓦时,比本月预算增加329万千瓦时,使电力销售收入增加84万元。
2、热力销售收入比本月预算增加36万元,原因是:
1)平均热价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力销售收入减少96万元。
2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力销售收入增加132万元。
(二)1-11月份累计完成情况:
累计预算21,398万元,累计实际完成22,264万元,比累计预算增加866万元,增加4.05%,完成累计预算的104.05%。其中:电力销售收入比累计预算增加345万元,热力销售收入比累计预算增加521万元。
1、电力销售收入比累计预算增加345万元,原因是:
1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力销售收入减少10万元。
2)上网电量累计预算55,665万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比累计预算增加1,362万千瓦时,使电力销售收入增加354万元。
2、热力销售收入比累计预算增加521万元,原因是:
1)平均热价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力销售收入增加337万元。
2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力销售收入增加187万元。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析
同期18,379万元,累计实际完成22,264万元,比同期增加3,885万元,增加21.14%,完成同期的121.14%。其中:电力销售收入比同期增加2,474万元,热力销售收入比同期增加1,411万元。
1、电力销售收入比同期增加2,474万元,原因是:
1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力销售收入增加72万元。
2)上网电量同期47,778万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比同期增加9,249万千瓦时,使电力销售收入增加2,403万元。
2、热力销售收入比同期增加1,411万元,原因是:
1)平均热价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力销售收入增加312万元。
2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力销售收入增加1,099万元。
篇4:全县经济活动分析调查报告
全县经济活动分析调查报告
一、上半年经济运行的现状及特点
(一)从经济总量和增长速度来看,县域经济继续保持较快增长,今年以来,桃源经济在内需的有力拉动下,宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算,上半年实现桃源县生产总值36.16亿元,同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元,增长3.6%;第二产业完成增加值11.45亿元,增长14.3%;第三产业完成增加值13.87亿元,增长14.5%。三次产业结构进一步优化,结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2,二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
(二)从三次产业角度来看,社会有效供给支撑作用明显增强,为县域经济增长提供了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好,新农村建设有序推进。今年来,全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神,以促进农民增收为核心,以强化农业产业化建设为重点,大力实施“产业富民”战略,积极推进新农村建设,全县农业和农村经济保持较快发展的良好态势。
2、工业经济平稳运行,发展后劲明显增强。今年来,县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略,全县工业经济得到了长足发展。上半年,全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元,增加值5.52亿元,增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点:一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元,增加值4.82亿元,增长19.9%,高于全县平均水平1.9个百分点。二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来,轻重工业比重发生了较大的变化,轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元6月,轻工业完成增加值0.94亿元,同比增长11.6%,而重工业完成增加值4.58亿元,同比增长19.3%。三是销售收入、利润、税收同步增长。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年,桃源县第三产业发展势头强劲,增长速度达14.3%,高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长,一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力。
(三)从拉动经济增长的因素观察,内需主导作用继续加大,已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长,成为拉动全县经济增长的主要力量。今年以来,桃源县固定资产投资一直保持强劲的增长势头。元6月,共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元,同比增长1.5倍,其中,完成城镇固定资产投资17.05亿元,增长1.6倍;完成房地产开发投资1.41亿元,增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺,成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断提高,消费观念逐步更新,人们的消费心理发生了微妙的变化,居民消费由过去的传统消费向多元消费转变,休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇,桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费已经形成,消费不断升级。上半年,全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元,增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升,成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来,尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约,但作为连续三年保持全省出口10强的桃源县来说,今年外贸出口仍然保持较快较好的发展势头。元5月,全县完成外贸出口900万美元,同比增长25.1%。到目前为止,全县已有外贸出口权的企业达8家,比去年新增2家。
二、经济运行中存在的问题及原因
(一)国家宏观调控政策可能导致部分生产要素供应进一步趋紧,产业限制更一步严格。一是:今年以来,国家先后多次提搞存款准备金率及存贷款利率,这些举措将对于发展经济所需的资金需求可能带来更大的负面影响,资金供应将会更加紧缺。二是:国家将进一步加大对土地的调控和管理力度,严格规范土地性质,控制土地需求,提高土地价格,那些成本低、粗放型的“圈地”活动将会得到根本遏制,同时,也给正常生产生活所需土地的报批增加难度。三是:国家大力提倡资源节约型、环境友好型社会,注重经济可持续发展。
(二)招商引资载体功能不强,能吸引投资的项目不多。外地成功经验告诉我们,要真正搞好招商引资,除了有良好的投资环境外,还必须要有功能齐全的投资工业园和有可行性的投资项目。目前,这两项都还有欠缺。桃源县创元工业园尚处在规划、申报之中,所谓的一园三区名不符实,更谈不上三通一平,加上有专家论证的可行性项目报告书或商业计划书不多,即使有也是前几年的,缺乏更新,更没有按国际惯例进行包装。阻碍了外来客商的投资信心。
三、全年经济形势预测
从桃源县上半年经济运行情况来看,县域经济发展的.潜力和后劲还较大,综合国内特别是省内、市内经济发展环境和氛围,以及国家省市先后出台的促进经济发展的一系列优惠政策,为县域经济又好又快的发展提供了难得的机遇。预计全年gdp增速可达10.8%。
四、对策及建议
切实抓住中部崛起机遇,促进县域经济可持续发展。国家在抓东部沿海经济腾飞和西部大开发的同时,针对中部的特殊情况,适时提出了“中部崛起”的发展战略。我们桃源县地处中部腹地,为实现与国家产业政策对接,应结合本县实际情况,制定一整套顺应国家产业政策的近期和中长期发展规划和工作纲要,用活用够国家优惠政策。我们在发展经济的过程中,始终坚持把改革开放和依靠科技进步作为发展动力,着力增强县域经济的自主创新能力,提升产业结构,转变增长方式,在体现自身特色的同时,加速县域经济又好又快的发展。
在新农村建设方面:大力发展特色优势产业群、提高产业升级,在争创全国商品粮基地县和增加农民收入的同时,在农村道路建设、安全饮水、沼气入户、农网改造、方便就医等方面落实工作措施,加强工作责任。在“工业兴县”方面,应在突出抓好项目建设、园区建设、品牌建设的同时,加速推进新型工业化进程,着力抓好企业技术改造,提升企业竞争能力,进一步增强发展后劲。
篇5:经济活动分析报告
一、上半年经济运行的现状及特点
(一)从经济总量和增长速度来看,县域经济继续保持较快增长。
今年以来,桃源经济在内需的有力拉动下,宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算,上半年实现桃源县生产总值36.16亿元,同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元,增长3.6%;第二产业完成增加值11.45亿元,增长14.3%;第三产业完成增加值13.87亿元,增长14.5%。三次产业结构进一步优化,结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2,二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
(二)从三次产业角度来看,社会有效供给支撑作用明显增强,为县域经济增长提供了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好,新农村建设有序推进。今年来,全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神,以促进农民增收为核心,以强化农业产业化建设为重点,大力实施“产业富民”战略,积极推进新农村建设,全县农业和农村经济保持较快发展的良好态势。主要体现在:一是春收作物喜获丰收。据统计,今年全县油菜籽实收面积69.85万亩,总产量8.2万吨,比上年增产0.64万吨,增速8.4%;春粮播种面积3.58万亩,总产量5261吨,比上年增产1123吨,增速27.1%;春茶产量吨,比上年增产300吨,增长17.6%。二是养殖业总体形势良好。上半年共出栏肉猪40.3万头,同比略有下降;出栏肉牛2.78万头,增长0.4%;出栏羊32.4万只,增长1.3%;家禽出笼879万羽,增长0.8%;禽蛋和水产品产量分别达19840吨和9900吨,分别增长1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋价格猛涨,农民从中得到更多效益,也进一步激发了农民发展养殖业的积极性。三是粮食生产得到巩固提高。近年来,随着国家对农民“两补”政策的全面实施和对粮食的保护性收购,以及县内粮食加工企业规模的进一步扩大,粮食的加工转化率进一步提高,粮食的销路也进一步畅通。桃源农民种粮积极性普遍高涨,他们以科学种田为依托,以提高机械化作业为手段,以推广使用高产优质稻为重点,以增加复种指数为突破口,以增产增收为目的,全县粮食生产迎来了又一次高潮。全县夏粮播种面积112.8万亩,比上年增加3.7万亩,增幅为3.3%,预计夏粮总产45.12万吨,比上年增产2.92万吨,增幅为6.9%。桃源县新农村建设在县委县政府的正确领导下有序推进,主要工作有:一是推进了基础建设。主要是在公路建设、水利建设、沼气建设、安全饮水、农网改造等方面成效显著。二是扩张了特色产业。全县已形成了果、茶、竹、畜4大特色优势产业。今年新发展水果2.2万亩,楠竹0.5万亩,繁育大叶茶种苗160亩(可移栽6000亩),新发展蛋鸡养殖大户120户等。三是突出了示范建设。全县共启动了5个示范乡镇和105个示范村建设。各示范乡镇和示范村按照“十有”、“五通”的要求,有序推进了主导产业建设、基础设施建设、公益事业发展、乡风文明建设等各项工作。四是强化了争项争资。全县已争得国家投资项目19个,落实项目资金3500万元,正在申报的项目有33项,申报资金1.7亿元。
2、工业经济平稳运行,发展后劲明显增强。今年来,县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略,全县工业经济得到了长足发展。上半年,全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元,增加值5.52亿元,增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点:一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元,增加值4.82亿元,增长19.9%,高于全县平均水平1.9个百分点。二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来,轻重工业比重发生了较大的变化,轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元―6月,轻工业完成增加值0.94亿元,同比增长11.6%,而重工业完成增加值4.58亿元,同比增长19.3%。三是销售收入、利润、税收同步增长。元―5月全县规上工业实现销售收入15.63亿元,同比增长33.0%;实现利润1.37亿元,增长2.2倍;完成税收0.59亿元,增长2.8倍。四是项目扩改的工业企业增多、完成进度快,发展后劲明显增强。今年来全县先后有创元二期21万吨电解铝、湘鲁万福、林宏锅炉、科辉墙材、洞天竹业、磊鑫科技、杰新纺织等一大批工业企业进行扩建和技术改造,到5月底共完成扩改投入4.5亿元,同比增长1.6倍,这批扩改项目投产后将大大提升桃源工业的发展后劲。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年,桃源县第三产业发展势头强劲,增长速度达14.3%,高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长,一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力,主要措施有:一是加大调度力度。县三产办对全县第三产业工作进行一季一督查,半年一小结,一年一总结,并对三产业发展过程中出现的热点、难点、疑点问题随时调度;二是强化目标管理。将全县三产业发展指标进行量化、细化,纳入全县年度岗位责任制目标管理;三是增加资金投入。首先是政府增加对三产业工作的财政支持力度,增加工作经费;其次是鼓励引导金融部门为三产业发展提供低息贷款;再次出台优惠措施,鼓励民间投资兴办三产业实体。另一方面,得益于有一个良好的三产业发展环境。既有硬环境的改善,又有软环境的优化。增长较快的行业有交通运输电信业、批发与零售业、餐饮业、旅游业及其他营利性服务业等。
(三)从拉动经济增长的因素观察,内需主导作用继续加大,已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长,成为拉动全县经济增长的主要力量。今年以来,桃源县固定资产投资一直保持强劲的增长势头。元―6月,共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元,同比增长1.5倍,其中,完成城镇固定资产投资17.05亿元,增长1.6倍;完成房地产开发投资1.41亿元,增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺,成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断提高,消费观念逐步更新,人们的消费心理发生了微妙的变化,居民消费由过去的传统消费向多元消费转变,休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇,桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费已经形成,消费不断升级。上半年,全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元,增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升,成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来,尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约,但作为连续三年保持全省出口10强的桃源县来说,今年外贸出口仍然保持较快较好的发展势头。元―5月,全县完成外贸出口900万美元,同比增长25.1%。到目前为止,全县已有外贸出口权的企业达8家,比去年新增2家。
(四)从经济运行质量来看,经济运行质量较高,经济景气呈良性状态。
在全县经济保持较快增长的同时,经济运行质量依然较高,经济景气呈良性状态,真正体现了桃源经济又快又好的发展,具体体现在:
1、财政收入增长创历史最好水平。今年来,桃源县财政收入呈现以下特点:一是收入增幅快。上半年完成财政总收入17533万元,同比增长28.4%,完成一般预算收入13011万元,增长19.7%;二是税收比重大。从前6个月入库的财政收入中,税收收入占财政一般预算收入的比重为68.3%,高出上年同期9.2个百分点;三是重点企业贡献多。创元铝业自落户桃源后,对桃源县的财政收入增长起到重要的支撑作用,该企业元―5月入库税金7957万元,其中县级收入2200万元,占县级税收的比重达38.8%。
2、税收入库全面飘红。元―5月全县共完成国税入库12493万元,占年度计划的54.6%,同比增长167.0%,提前1个月完成过半任务。
3、工业企业效益明显上升。今年来,全县工业企业特别是规上工业企业经济效益明显上升。元―5月规上工业实现利润总额1.96亿元,比上年同期增加1.35亿元,增长2.2倍,应交增值税5728万元,同比增长2.9倍。
4、城乡居民收入水平继续保持较快增长。桃源县农民收入在去年有较大增加的情况下,今年继续保持较快增长势头。据农村住户抽样调查,上半年,农民人均现金收入1626元,同比增加110元,增幅为7.2%。农民收入增加主要是由于劳务输出人数有所增加、务工行业有新的变化及本地工价有所提升所致,另外,种植业通过提高复种指数和推广应用先进技术,养殖业由于肉禽蛋等价格上涨也给农民增加了部分收入。城镇居民的收入水平随着全县经济形势的逐步好转、职工工资收入的增加、就业人数的增长以及股票、基金升值和社会保障坚强有力等原因而有较大幅度上涨。据城镇住户调查资料显示,上半年,全县城镇居民人均可支配收入5288元,同比增长15.7%。
(五)从影响经济运行的外部条件来看,经济运行的支撑条件进一步完善。
1、银行支持力度进一步加大。今年以来,桃源县金融运行形势良好,运行质量和经营效益得到进一步提高,为县域经济发展提供了良好的外部支撑条件。到6月底止,全县金融机构各项存款53.94亿元,比年初增加5.56亿元,增长11.5%;各项贷款26.14亿元,比年初增加2.3亿元,增长9.6%;金融部门实现利润1150万元,真正做到了银行企业双赢的局面。
2、企业发展环境进一步优化。今年来,桃源县委县政府及各职能部门在优化经济发展环境方面办了很多实事,虽有一些不尽人意的地方,但总的环境还是比较优化和宽松的。
二、经济运行中存在的问题及原因
(一)国家宏观调控政策可能导致部分生产要素供应进一步趋紧,产业限制更一步严格。一是:今年以来,国家先后多次提搞存款准备金率及存贷款利率,这些举措将对于发展经济所需的资金需求可能带来更大的负面影响,资金供应将会更加紧缺。二是:国家将进一步加大对土地的调控和管理力度,严格规范土地性质,控制土地需求,提高土地价格,那些成本低、粗放型的“圈地”活动将会得到根本遏制,同时,也给正常生产生活所需土地的报批增加难度。三是:国家大力提倡资源节约型、环境友好型社会,注重经济可持续发展。所以将有一批能耗高、污染严重、浪费资源的企业将被国家宏观政策亮黄牌,等等。国家这些宏观调控政策的出台将对我县相关产业产生很大影响,如桃源县兴隆街纸厂因环保和能耗问题被责令关闭。只有调整应对策略,转变经济增长方式,才能立于不败之地。
(二)招商引资载体功能不强,能吸引投资的项目不多。外地成功经验告诉我们,要真正搞好招商引资,除了有良好的投资环境外,还必须要有功能齐全的投资工业园和有可行性的投资项目。目前,这两项都还有欠缺。桃源县创元工业园尚处在规划、申报之中,所谓的一园三区名不符实,更谈不上三通一平,加上有专家论证的可行性项目报告书或商业计划书不多,即使有也是前几年的,缺乏更新,更没有按国际惯例进行包装。阻碍了外来客商的投资信心。
(三)县域经济活力不强。尽管近几年桃源县县域经济发展步伐不断加快,但与全市全省及兄弟县市发展水平比较,仍显得相对滞后,县域经济存在活力不强的问题。从增长速度看,相对较慢。,桃源县gdp增速为10.0%,在全市处于倒数位置,低于全市和全省各2.1个百分点。今年一季度桃源县gdp增长速度只有9.4%,处于全市倒数第三位置,低于全市和全省2.8个百分点和4.1个百分点,到二季度止桃源县gdp增速也只有10.8%,仍处于全市倒数第三位置。桃源县元―6月社会消费品零售总额增速为15.7%,在9个区县市中处于增长较慢的位置,低于全市和全省0.9个百分点和1.0个百分点。从社会经济效益看,相对较低。县级财政收入元―6月增幅虽然较快,但总额偏低,只有1.3亿元,与全县经济规模和发展水平很不相适应。财政收入占gdp比例均低于全市、全省水平。从银行资金运用看,相对比较困难。元―6月金融机构贷款余额26.14亿元,同比增幅9.6%,低于全市水平1.5个百分点。
(四)龙头企业牵引拉动作用不强,对全县经济的拉动不升反降。创元铝业近两年生产销售形势十分乐观,它对桃源财政收入的实质性增长及对整个桃源税收收入的增长起到了举足轻重的作用。但是,从它对整个桃源县经济的.拉动情况看,不是十分乐观。从的运行情况看,整个规上工业全年增长速度为18.9%,而占总产值比重54.8%的创元铝业增速只有14.1%;从上半年运行情况看,全县规上工业增速为18.0%,而占总产值比重58.3%的创元铝业增速却是-2.7%,对规模工业增长的贡献率为-8.5%,拉动规模工业增长为-1.5个百分点。如果剔除创元铝业和创元新材料公司数据,全县规上工业实际增长速度可达35.0%。
(五)资金外流,中小企业融资难制约企业进一步发展。主要表现在:一是中小企业经营落后,制约其自身融资渠道。部分中小企业产品单一,结构不合理,科技含量低,管理不规范,银行很难真正获取企业信息,从而限制了金融支持力度。二是中小企业担保抵押难落实,限制了其多渠道融资。主要是缺乏完善的信用担保机制,加之抵押担保评估手续繁琐、费用高、企业不堪重负。三是银行内规甚严,影响贷款发放。目前,银行有钱不敢轻易放贷,大量富余资金用于上存,导致资金外流。
(六)财政收入质量不高,财政收支缺口加大,培植新的税源将是今后经济工作的重点。,全县财政收入中非税收入占了43.5%,而且,桃源的财政状况只是吃饭财政,特别是去年国家增加公务员工资待遇后,县级财力日渐捉襟见肘,很多必要的建设没法搞,单位专项经费基本取消,就连保干部工资待遇缺口就达7000多万元。
(七)房价上涨过快,已超过居民承受能力。今年来,桃源县商品房销售价格由上年的880元/O上涨到现在的1180元/O,涨幅达34.1%,据预测,年内有可能达到1400元/O,房价的快速上涨,已远远超过居民收入的增长幅度和居民的心理承受能力,同时也严重抑制了有效需求的持续增长。
三、全年经济形势预测
从桃源县上半年经济运行情况来看,县域经济发展的潜力和后劲还较大,综合国内特别是省内、市内经济发展环境和氛围,以及国家省市先后出台的促进经济发展的一系列优惠政策,为县域经济又好又快的发展提供了难得的机遇。预计全年gdp增速可达10.8%。主要理由有:
(一)从国际国内宏观经济环境看,世界经济和全国经济保持较快增长。综合世界各主要权威机构的预测结果,世界经济的增长速度将保持在4.0%―5.0%之间。另据国内经济专家预测,全国gdp增长速度将保持在10.9%左右。经济发展的外部环境总体较好,特别是今年国内股市的回升体现了经济的强势复苏。
(二)从微观层面看,市场主体对经济发展的前景普遍看好。今年以来,宏观经济景气指数又有上升。今年一季度,企业景气指数达到了143.3%,同比增长0.5个百分点,其中,工业、批发零售业、房地产业、住宿餐饮业等行业景气指数均有不同程度的上升。大多数企业家对经济发展前景充满信心。
(三)从县内经济发展情况看,社会有效供给和强劲需求均可支撑县域经济平稳较快增长。
1、供给方面比较充足。一是农业生产形势来势较好。今年油菜籽增产,夏粮将喜获丰收,产量增长较大,生猪、家禽等存栏增加,水果、蔬菜、茶叶、楠竹等大宗农林产品生产形势较好,主要农产品供应比较充足,农产品价格均有不同程度上扬。据预计,全县农民人均纯收入将增加350元以上,增长幅度10%以上,一产业增加值可望达到5.0%的增速。二是工业生产形势比较乐观。桃源县工业生产因企业利润大幅增长,信贷资金稳定增加,煤电油运等瓶颈制约有所缓解,企业扩大再生产所需的资金和资源条件相对比较宽松,能够支撑工业生产较快增长,预计全年规上工业增加值增长15.0%以上。
2、需求方面比较强劲。首先是投资需求继续强势增长。下半年,全县固定资产投资将继续保持较快增长势头。主要项目有投资12.5亿元的创元二期21万吨电解铝续建工程、投资2.6亿元的会人溪电站、投资4000万元的金果蘑菇罐头生产线、投资万元的津山食品加工、投资1000万元的百威科技等,另外,还有一大批工业企业将进行技术改造。这些项目的投产将对全县经济增长起着重要的拉动作用。其次是县内消费需求持续趋旺。随着城乡居民收入水平的不断提高,市场物价的回升,居民消费能力和消费意愿不断增强,下半年,消费需求将保持加快增长的态势。预计全年社会消费品零售总额增长16.0%左右。第三,外贸出口发展前景继续看好。预计全年能完成出口总额5000万美元左右,继续保持全省前10强和全市第一的位置。
四、对策及建议
(一)切实抓住中部崛起机遇,促进县域经济可持续发展。国家在抓东部沿海经济腾飞和西部大开发的同时,针对中部的特殊情况,适时提出了“中部崛起”的发展战略。我们桃源县地处中部腹地,为实现与国家产业政策对接,应结合本县实际情况,制定一整套顺应国家产业政策的近期和中长期发展规划和工作纲要,用活用够国家优惠政策。我们在发展经济的过程中,始终坚持把改革开放和依靠科技进步作为发展动力,着力增强县域经济的自主创新能力,提升产业结构,转变增长方式,在体现自身特色的同时,加速县域经济又好又快的发展。在新农村建设方面:大力发展特色优势产业群、提高产业升级,在争创全国商品粮基地县和增加农民收入的同时,在农村道路建设、安全饮水、沼气入户、农网改造、方便就医等方面落实工作措施,加强工作责任。在“工业兴县”方面,应在突出抓好项目建设、园区建设、品牌建设的同时,加速推进新型工业化进程,着力抓好企业技术改造,提升企业竞争能力,进一步增强发展后劲。
(二)尽快搞好创元铝业上下协调衔接。针对创元铝业行业增加值率定得过低而物价指数又定得太高,没有正确反映桃源实际情况这一现实,建议请市统计局领导、县政府分管领导出面,统计局、工业局参与,到省统计局汇报、协调、衔接此事。目前,创元铝业行业增加值率是省统计局根据全省有色金属行业上年全省平均水平所反映的增加值率来确定,没有考虑创元阳极等中间产品由自己生产供应这一现实。我们曾用收入法对创元铝业增加值进行了一次专题调研,结果发现该企业实际增加值率应高于省定7个百分点,实际增加值应比现在的增加1.23亿元。而创元铝业物价指数更是高得离谱。上级业务主管部门规定该行业价格指数为139.0%,而我们通过调查,核定该厂上半年平均物价指数为106.2%,低于省定32.8个百分点。
(三)不断加快园区建设和项目开发、包装力度。目前除创元工业园有机构、有规模外,漳江、陬市、热市三个工业小区既无机构人员,又无场地、更无厂房,外商来了要自己征地、建厂房、拉通水电,还要办理各种证照手续,一个项目从签约到投产少则半年,多则一年,外商望而却步。在加快园区建设的同时还应加强项目的开发、包装力度,要按国际惯例,将可行的、有针对性的项目请专家论证并进行包装,并根据市场变化常换常新,不断补充新的项目,增强项目的吸引力。
(四)多方协作化解中小企业融资危机。应从四个方面着手:一是银行部门建立健全企业信用征询系统,降低信贷准入“门槛”,让更多有发展前景的中小企业得到资金支持;二是完善信用评估制度。资产评估中介机构要根据当地实际情况建立一整套中小企业评估体系,贴近企业,提高服务质量和加强行业自律;三是政府及职能部门要加大宣传社会诚信力度,完善多种服务,建立各类信用评级制度,广泛开展诸如“信用户”、“信用乡镇”、“信用企业”的评定活动;四是建立“政”“银”“企”联系会议制度,定期了解企业生产经营过程中出的新情况,贴近企业进行跟踪服务等等。
篇6: 经济活动分析报告
一、基本状况
(一)全省状况
1-8月,全省累计进出口149、19亿美元,同比增长16%,比全国水平高7、7个百分点。其中出口87、98亿美元,同比增长25、2%,比全国水平高16个百分点;进口61、21亿美元,同比增长4、9%,比全国水平低2、4个百分点。
8月当月,全省累计进出口21、16亿美元,同比增长31、5%,环比下降1、2%。其中出口12、16亿美元,同比增长47、8%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长14、5%,环比增长21、2%。
(二)全国及中部六省状况
201-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长8、3%。其中出口14293亿美元,同比增长9、2%,进口12750亿美元,同比增长7、3%。
同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长13、9%,其中出口882亿美元,同比增长17、4%,进口488亿美元,同比增长8、2%。
二、运行特点
(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口持续平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口19、08亿美元,同比增长54%,占全省出口的21、7%;对欧盟出口10、91亿美元,同比增长46%,占全省出口的12、4%;对美国出口9、2亿美元,同比增长28、7%,占全省出口的10、5%。对东盟出口11、95亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49、8%不等,对日本和韩国则出现16、7%和11、1%的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均持续增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为53、1%和12、2%。
(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口35、53亿美元,同比增长14、3%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速到达50、9%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18、9亿美元,大幅增长70、2%,占同期全省出口总值的21、5%,除打火机小幅下滑1、1%外,其余商品均不一样程度增长。有色金属产品出口7、24亿美元,同比增长47、6%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别到达76、8%和205、2%。其他主要出口商品中,高新技术产品出口增长23、6%,农产品出口增长23、4%,钢材出口下降21、9%。进口方面,我省机电产品进口20、06亿美元,同比下降13、9%,其中汽车和汽车底盘进口3、14亿美元,同比下降65、8%。铁矿砂共进口16、58亿美元,同比增长21、2%。
(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口111、03亿美元,增长14、9%,占同期全省进出口总额的74、4%,其中出口65、86亿美元,增长34、4%;进口45、17亿美元,下降5、2%。同期,加工贸易进出口35、76亿美元,增长20、3%,占24%,其中出口21、58亿美元,增长5、9%;进口14、18亿美元,增长51、6%。
(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长41、5%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52、21亿美元,大幅增长73、8%,占同期全省出口总额的59、5%。此外,三资企业进出口41、58亿美元,增长6、9%,占27、9%;国有企业进出口37、62亿美元,下降7、3%,占25、1%。
篇7:经济活动分析报告
第一部分:工程概况——简单介绍一下项目工程概况,但至少应包括本工程的主要工程和重难点工程、本工程的投资金额、合同工期、截止到本次经济活动日完成投资情况。责任预算已编制并签订承包合同的项目,还应说明责任预算编制情况和截止到分析期的完成情况、完成率。
第二部分:工程主要形象进度——介绍截止到本次经济活动分析日工程主要形象进度,要用具体数据叙述,如钻孔桩完成多少延米、墩台基础完成多少座。介绍工程形象进度的形式可以采取多种方式,如果项目包括的工程种类比较多,如一个项目既包括路基工程又包括桥梁工程还包括隧道工程,也可以分项介绍,比如采用以下方式分别介绍:
路基工程:主要形象进度……
桥梁工程:主要形象进度……
隧道工程:主要形象进度……
第三部分:完成投资、成本费用和盈亏情况
(一)完成投资情况:截止到经济活动分析日完成投资情况,也就是我们常说的工程收入情况,要用数据精确到万元表示,应分别用数据显示以下内容:开累完成投资情况,业主已计量和已完成未计量情况。
(二)项目成本费用支出情况:主要介绍工程成本费用发生情况,应按照财务部门成本费用的归集项目分别说明,主要包括以下成本组成项目:
1、劳务队伍和外租机械计价成本:截止到经济活动分析日已发生的劳务队计价成本,应分已经验工计价并形成财务账面资料和已完工未计价两部分内容。应注意计划部门和财务部门的数据是否一致问题,经济
活动分析时一定要两部门核对相符再使用,如有不符应找出原因,调整一致;
2、材料成本:累计已发生的材料成本,这里需要注意的是项目在进行材料列销时一定要综合考虑工程的形象进度,一定要与现场实际完成的工程量相配比。在列销材料成本时,物资部门应出具正规的《物资消耗动态月报表》,真实的列示项目完成投资已经消耗的材料,不允许以发代耗,或者是提前或拖后列销材料,虚列成本,造成经济活动分析时的虚盈虚亏。物资和财务、计划部门应进行及时对账,发现不一致的项目应找出原因调整一致。
3、其它直接费:项目部已经发生的其它直接费用,主要包括安全费用投入、征地补偿、测试费用、电费等内容,应分项列示。这里应注意区分资金支出和已经形成的其它直接费,有的资金已经支出,但不一定形成费用,比如项目部支付的土地复垦保证金和周转材料租赁押金,虽然资金已经支出,但并没有形成费用,所以在统计其它直接费时应注意区别这一部分内容。
4、间接费用:项目部累计已发生的间接费用,也就是项目部自身发生的管理费用。此部分内容由财务部门按照会计明细科目分别统计提供,应发生未支付部分也应考虑列入成本,比如项目部管理人员工资有可能因为资金紧张未及时发放,财务未记账,但进行经活动分析时应将这部分费用考虑进去。
5、工程税金:按照完成投资和既定的税率计算即可,但也有个别项目财务上是按照业主拨款缴税的,这样的项目在进行经济活动分析时工程税金就要按照完成的投资额进行调整。
6、管理费用:项目管理费用中的科研经费要单独填写
7、财务费用:财务部门负责提供,主要是由于资金借贷产生的收支差额以及银行存款利息收支和手续费用。
(三)工程盈亏情况:按照以上(一)(二)数据计算出项目实际盈亏情况,亏损项目还应进行亏损原因分析。
第四部分:资金收支情况——详细统计列示项目部资金收支情况,以及预算情况,分析出节超。
第五部分:上交货币资金情况——介绍项目上交货币资金情况,主要介绍应上交货币资金和实际上交货币资金情况。
第六部分:项目债权债务情况——介绍债权债务情况,债权债务应以账面数为基础,加减账外收入或成本计算出实际的债权债务情况。
第七部分:合同管理情况——是合同管理情况,简要叙述本项目各项经济合同的审批、签订、合同交底情况,重点对合同进行风险分析和履约情况说明,如存在合同变更也要进行说明。
第八部分:对各项成本要进行节超分析——对各项成本数据的节超分析,包括对施工方案优化情况的分析说明,对工程数量、劳务成本、材料成本、机械成本、间接费、电费等主要成本项目的节超分析。
第九部分:下一步工作重点——通过分析总结出截止经济活动分析当期项目盈亏的原因所在,找出项目管理中存在的问题,提出相应的整改措施,以及下一步工作的重点。
第十部分:上期存在问题整改情况——对上期存在问题的整改情况介绍,排查落实问题整改情况和取得的效果。
篇8:经济活动分析报告
(一)分析要深入、具体
写分析报告,重在深入细致地分析。经济现象是错综复杂的,要真正把握其演变的规律性,就必须进行深入的分析。要通过对各种经济指标的了解、对照、计算来发现问题、剖析矛盾,从而对经济活动有一个正确评价。经济活动常用的分析方法有对比分析法、因素分析法和动态分析法等。不管使用何种方法,都要做到说明问题条理清楚,分析问题切中要害,评价判断恰如其分。不凭想当然人为地制造因果联系,不作似是而非、模棱两可的肯定或否定,也不作脱离实际情况的“拔高”或强扭角度。
(二)抓住主要矛盾,解决重点问题
经济活动分析涉及面很广,内容繁多,但撰写分析报告却不能面面俱到,而要从分析报告的目的出发,围绕中心,抓住主要矛盾,深入分析,解决重点问题。只有这样才能提出切实可行的建议和办法。否则,眉毛胡子一齐抓,难以解决实际问题。
(三)要重视运用第一手资料
撰写经济活动分析报告离不开资料,而资料既包括计划资料、会计核算资料,又包括深入实际调查研究所获取的第一手资料。在写作过程中,要重视运用第一手资料,搞清楚经济活动的全过程,有的放矢地进行分析。
(四)叙述要简明,有说服力
撰写经济活动分析报告,叙述问题要简明扼要,观点明确,建议可行,具有较强的说服力。只有这样,才能对实际工作起指导作用。
篇9:经济活动分析报告
一、上半年经济运行的现状及特点
(一)从经济总量和增长速度来看,县域经济继续保持较快增长,经济活动分析报告。
今年以来,桃源经济在内需的有力拉动下,宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算,上半年实现桃源县生产总值36.16亿元,同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元,增长3.6%;第二产业完成增加值11.45亿元,增长14.3%;第三产业完成增加值13.87亿元,增长14.5%。三次产业结构进一步优化,结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2,二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
(二)从三次产业角度来看,社会有效供给支撑作用明显增强,为县域经济增长提供了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好,新农村建设有序推进。今年来,全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神,以促进农民增收为核心,以强化农业产业化建设为重点,大力实施“产业富民”战略,积极推进新农村建设,全县农业和农村经济保持较快发展的良好态势。主要体现在:一是春收作物喜获丰收。据统计,今年全县油菜籽实收面积69.85万亩,总产量8.2万吨,比上年增产0.64万吨,增速8.4%;春粮播种面积3.58万亩,总产量5261吨,比上年增产1123吨,增速27.1%;春茶产量吨,比上年增产300吨,增长17.6%。二是养殖业总体形势良好。上半年共出栏肉猪40.3万头,同比略有下降;出栏肉牛2.78万头,增长0.4%;出栏羊32.4万只,增长1.3%;家禽出笼879万羽,增长0.8%;禽蛋和水产品产量分别达19840吨和9900吨,分别增长1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋价格猛涨,农民从中得到更多效益,也进一步激发了农民发展养殖业的积极性。三是粮食生产得到巩固提高。近年来,随着国家对农民“两补”政策的全面实施和对粮食的保护性收购,以及县内粮食加工企业规模的进一步扩大,粮食的加工转化率进一步提高,粮食的销路也进一步畅通。桃源农民种粮积极性普遍高涨,他们以科学种田为依托,以提高机械化作业为手段,以推广使用高产优质稻为重点,以增加复种指数为突破口,以增产增收为目的,全县粮食生产迎来了又一次高潮。全县夏粮播种面积112.8万亩,比上年增加3.7万亩,增幅为3.3%,预计夏粮总产45.12万吨,比上年增产2.92万吨,增幅为6.9%。桃源县新农村建设在县委县政府的正确领导下有序推进,主要工作有:一是推进了基础建设。主要是在公路建设、水利建设、沼气建设、安全饮水、农网改造等方面成效显著。二是扩张了特色产业。全县已形成了果、茶、竹、畜4大特色优势产业。今年新发展水果2.2万亩,楠竹0.5万亩,繁育大叶茶种苗160亩(可移栽6000亩),新发展蛋鸡养殖大户120户等。三是突出了示范建设。全县共启动了5个示范乡镇和105个示范村建设。各示范乡镇和示范村按照“十有”、“五通”的要求,有序推进了主导产业建设、基础设施建设、公益事业发展、乡风文明建设等各项工作。四是强化了争项争资。全县已争得国家投资项目19个,落实项目资金3500万元,正在申报的项目有33项,申报资金1.7亿元。
2、工业经济平稳运行,发展后劲明显增强。今年来,县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略,全县工业经济得到了长足发展。上半年,全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元,增加值5.52亿元,增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点:一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元,增加值4.82亿元,增长19.9%,高于全县平均水平1.9个百分点。二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来,轻重工业比重发生了较大的变化,轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元—6月,轻工业完成增加值0.94亿元,同比增长11.6%,而重工业完成增加值4.58亿元,同比增长19.3%。三是销售收入、利润、税收同步增长。元—5月全县规上工业实现销售收入15.63亿元,同比增长33.0%;实现利润1.37亿元,增长2.2倍;完成税收0.59亿元,增长2.8倍。四是项目扩改的工业企业增多、完成进度快,发展后劲明显增强。今年来全县先后有创元二期21万吨电解铝、湘鲁万福、林宏锅炉、科辉墙材、洞天竹业、磊鑫科技、杰新纺织等一大批工业企业进行扩建和技术改造,到5月底共完成扩改投入4.5亿元,同比增长1.6倍,这批扩改项目投产后将大大提升桃源工业的发展后劲。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年,桃源县第三产业发展势头强劲,增长速度达14.3%,高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长,一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力,主要措施有:一是加大调度力度。县三产办对全县第三产业工作进行一季一督查,半年一小结,一年一总结,并对三产业发展过程中出现的热点、难点、疑点问题随时调度;二是强化目标管理。将全县三产业发展指标进行量化、细化,纳入全县年度岗位责任制目标管理;三是增加资金投入。首先是政府增加对三产业工作的财政支持力度,增加工作经费;其次是鼓励引导金融部门为三产业发展提供低息贷款;再次出台优惠措施,鼓励民间投资兴办三产业实体。另一方面,得益于有一个良好的三产业发展环境。既有硬环境的改善,又有软环境的优化。增长较快的行业有交通运输电信业、批发与零售业、餐饮业、旅游业及其他营利性服务业等。
(三)从拉动经济增长的因素观察,内需主导作用继续加大,已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长,成为拉动全县经济增长的主要力量。今年以来,桃源县固定资产投资一直保持强劲的增长势头。元—6月,共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元,同比增长1.5倍,其中,完成城镇固定资产投资17.05亿元,增长1.6倍;完成房地产开发投资1.41亿元,增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺,成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断提高,消费观念逐步更新,人们的.消费心理发生了微妙的变化,居民消费由过去的传统消费向多元消费转变,休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇,桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费已经形成,消费不断升级。上半年,全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元,增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升,成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来,尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约,但作为连续三年保持全省出口10强的桃源县来说,今年外贸出口仍然保持较快较好的发展势头。元—5月,全县完成外贸出口900万美元,同比增长25.1%。到目前为止,全县已有外贸出口权的企业达8家,比去年新增2家。
(四)从经济运行质量来看,经济运行质量较高,经济景气呈良性状态。
在全县经济保持较快增长的同时,经济运行质量依然较高,经济景气呈良性状态,真正体现了桃源经济又快又好的发展,具体体现在:
1、财政收入增长创历史最好水平。今年来,桃源县财政收入呈现以下特点:一是收入增幅快。上半年完成财政总收入17533万元,同比增长28.4%,完成一般预算收入13011万元,增长19.7%;二是税收比重大。从前6个月入库的财政收入中,税收收入占财政一般预算收入的比重为68.3%,高出上年同期9.2个百分点;三是重点企业贡献多。创元铝业自落户桃源后,对桃源县的财政收入增长起到重要的支撑作用,该企业元—5月入库税金7957万元,其中县级收入2200万元,占县级税收的比重达38.8%。
2、税收入库全面飘红。元—5月全县共完成国税入库12493万元,占年度计划的54.6%,同比增长167.0%,提前1个月完成过半任务。
3、工业企业效益明显上升。今年来,全县工业企业特别是规上工业企业经济效益明显上升。元—5月规上工业实现利润总额1.96亿元,比上年同期增加1.35亿元,增长2.2倍,应交增值税5728万元,同比增长2.9倍。
4、城乡居民收入水平继续保持较快增长。桃源县农民收入在去年有较大增加的情况下,今年继续保持较快增长势头。据农村住户抽样调查,上半年,农民人均现金收入1626元,同比增加110元,增幅为7.2%。农民收入增加主要是由于劳务输出人数有所增加、务工行业有新的变化及本地工价有所提升所致,另外,种植业通过提高复种指数和推广应用先进技术,养殖业由于肉禽蛋等价格上涨也给农民增加了部分收入。城镇居民的收入水平随着全县经济形势的逐步好转、职工工资收入的增加、就业人数的增长以及股票、基金升值和社会保障坚强有力等原因而有较大幅度上涨。据城镇住户调查资料显示,上半年,全县城镇居民人均可支配收入5288元,同比增长15.7%。
(五)从影响经济运行的外部条件来看,经济运行的支撑条件进一步完善。
1、银行支持力度进一步加大。今年以来,桃源县金融运行形势良好,运行质量和经营效益得到进一步提高,为县域经济发展提供了良好的外部支撑条件。到6月底止,全县金融机构各项存款53.94亿元,比年初增加5.56亿元,增长11.5%;各项贷款26.14亿元,比年初增加2.3亿元,增长9.6%;金融部门实现利润1150万元,真正做到了银行企业双赢的局面。
2、企业发展环境进一步优化。今年来,桃源县委县政府及各职能部门在优化经济发展环境方面办了很多实事,虽有一些不尽人意的地方,但总的环境还是比较优化和宽松的。
★ 经济活动分析报告
★ 营运部工作总结
★ 经济效益分析报告
★ 统计工作总结
★ 问题分析报告

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