财务审计职责内容((精选16篇))由网友“捷小白”投稿提供,以下是小编收集整理的财务审计职责内容,欢迎阅读与借鉴。
篇1:财务审计职责内容
1.负责所在分公司的全面财税管理工作;
2.根据集团要求提报各项报表;
3.协助分公司经理进行日常管理工作。
篇2:财务审计职责内容
- 协助准备与战略规划相关的经营分析工作。
- 收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;
- 收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;
- 协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;
- 合理分配工作,保证部门总体工作进度;
- 其他:协助完成上级分配的其他工作。
篇3:财务审计职责内容
1.负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;
2.复核各项目公司制定的融资方案。
3.根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。
4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。
5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。
6. 组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。
7.完成公司领导交办的其它工作。
篇4:财务审计职责内容
1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;
2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。
3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;
4.公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;
5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;
6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;
7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管
8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;
篇5:财务审计职责内容
1、熟悉各大电商平台的相关规则,了解掌握电商经营状况,分析评价电商相关指标,为经营单位提供决策支持
2、领导电商财务部落实相关工作标准,加强与有关部门的协调配合
3、 参与电商相关业务流程设计与优化,协助完善流程制度
4、 参与电商业务目标的推动及落实
5、发现电商业务管控的问题点并进行风险预警,提出合理化建议,推动财务管理措施的落地
篇6:财务审计职责内容
1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核
2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析
3、依据费用管理规定,合理控制费用支出
4、 研究会计政策,制定财务管理制度
5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,
6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定 。
7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。
8、负责公司月度工资核算工作。
9、负责财务部日常管理工作。
篇7:财务审计的职责是什么
1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;
2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;
3.预算管理及执行情况审计;
4.人事与薪酬管理情况审计;
5.采购管理、工程项目管理、房屋场地租赁、车辆管理、合同管理审计;
6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);
7.经营管理绩效审计;
8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;
9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。
篇8:财务审计的职责是什么
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
篇9:财务审计的职责是什么
1、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;
优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;
2、编制集团五年长期预测:
参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析
审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议
对集团预算执行情况进行追踪和管理
3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;
4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视,对子公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;
5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;
6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;
7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);
8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;
并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训
篇10:财务审计的职责是什么
1 定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;
2 在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;
3 配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;
4 参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;
5 根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;
6 遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和方法执行具体审计和咨询项目程序;
7 与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;
篇11:财务审计的职责是什么
1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计年度工作计划及季度审计计划并实施;
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项规章制度;
3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和措施;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
8、领导交办的其它工作。
篇12:审计组成员职责内容
1、协助高级项目经理完成大/中型审计项目,或独自带队完成中/小专项、年报的审计工作;
2、按计划组织、协调审计执行中的相关工作,管理、指导团队成员工作;
3、上级领导交予的其他工作。
篇13:审计组成员职责内容
1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;
2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;
3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;
4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;
5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。
篇14:审计主审职责内容
1、协助拟定审计计划和方案,按计划进度完成审计工作;
2、协助完善内部审计流程及审计规范,监督有关规章制度的实施;
3、定期开展内部审计项目,对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;
4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督审计;
5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;
6、监督审计报告整改的落实情况;
7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。
篇15:审计主审职责内容
1、负责拟定公司年度审计项目方案;
2、组织实施审计项目;
3、在项目实施过程中对内对外沟通协调;
4、编制审计项目底搞和报告;
5、完成上级领导安排的其它工作。
篇16:审计主审职责内容
1.起草、审查合同、协议及其他法律文件;
2.负责为公司内部各组织提供法律事务上的咨询服务;
3.参与公司业务/合同的论证,给予法律意见;
4.负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的履行;
5.协助处理法务纠纷/诉讼处理;
6.负责公司相关法律法规的整理,并提供合理的法律意见等。
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