工程审计专员的岗位职责精选(通用17篇)由网友“俊俊小橘仙”投稿提供,以下是小编帮大家整理后的工程审计专员的岗位职责精选,仅供参考,欢迎大家阅读。
篇1:工程审计专员的岗位职责精选
职责:
1、配合工程审计单位对公司工程项目成本造价、招投标执行情况等进行审计。
2、对公司工程项目成本方面的工作执行情况进行审计;
3、编写工程审计计划,收集、整理审计材料;
4、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
5、参与公司工程项目预结算方面工作,对项目收方验方、材料核价、物资采购等工作审核;
6、参与公司业务流程或制度改进。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程造价、工民建,工程管理等相关专业优先;
2、两年以上工程预决算或工程审计相关工作经验,熟悉工程造价、合同管理、施工管理相关知识及工作流程;
3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;
4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。
篇2:工程审计专员的岗位职责精选
职责:
1、工程类项目的预算可行性分析审计
2、工程类项目的预算执行审计
3、工程类项目的报价核价审计
4、工程类项目的验收结算审计
岗位要求:
1、30-40岁,大学本科及以上,建筑学、工民建、土木工程等相关专业知识;
2、三年以上本岗位工作经历,并具有丰富的工程现场管理经验;
3、熟悉建筑运作流程,精通土建工程规范、技术要求、施工工艺、材料设备;
4、良好的沟通、协调、组织能力,思维清晰,工作有条理;
5、熟悉建材市场,了解各类建材价格的市场动态,能发挥较好的工程控价作用。
6、有驾驶证,自己有小汽车的优先。
篇3:工程审计专员的岗位职责精选
职责:
1、协助部门负责人制定年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案。
2、负责建立审计监察部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中。
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计。
5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报。
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,工程相关专业;
2、三年以上土建安装造价工作经验,具有大型集团工程审计部、工程项目管理或工业建筑工程建设审计经验,有注册造价师证优先;
3、熟悉工程建筑领域相关法规法规、图集规范、清单定额,专业过硬,执行能力强;
4、熟练使用电脑、办公软件、相关行业软件:广联达、智多星计价及算量软件、CAD等;
5、作风正派,遵纪守法,有较强的责任心。
篇4:工程审计专员的岗位职责精选
职责:
1. 负责基建、维修工程项目的结算的审计;
2. 负责基建、维修工程全过程实施审计监督;
3. 负责基建、维修工程招投标、合同签订等的审计监督;
4. 负责督办有关审计项目的后续情况处理。
任职要求:
1. 大专以上学历,工程类相关专业,熟悉工程、造价、合同管理、招投标的工作;
2. 3年以上工程审计、成本管理等相关工作经验;
3. 熟悉使用CAD、广联达等专业软件;
4. 工作严谨,原则性强,灵活性高,沟通协调能力强。
篇5:审计专员岗位职责
审计专员岗位职责
审计专员是成为审计经理的第一步,如果你曾在公司财务或事务所工作过两年,想必你早已对国家财务政策、会计准则、审计、财务等相关经济法律了如指掌,
岗位描述:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的'具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估,
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
篇6:企业审计专员岗位职责
1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告
2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿
3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查
4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度
篇7:企业审计专员岗位职责
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。
3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;
4、流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
7、风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
8、其他:领导交办的其他工作事项。
篇8:企业审计专员岗位职责
1、根据部门年度审计工作计划,对各职能部门的内控体系、子公司的经营管理、财务收支等方面开展专项审计;
2、依据审计项目计划及项目领导的指示,收集与本项目审计相关的资料,做好审计准备,确保审计工作顺利开展;
3、围绕审计目标,按规程实施审计,及时报告现场工作与方案不符情况,确保审计内容符合实际;
4、收集审计证据,编制审计工作底稿,给出初步的审计评价或审计意见,确保达成审计预期目的;
5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审单位的审计整改措施;
篇9:企业审计专员岗位职责
1. 协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
篇10:企业审计专员岗位职责
1、负责经理文档资料的整理、文件、商函的拟制与转达;
2、协助经理处理日常事务及与各职能部门之间的联络、协调,做好上情下达工作;
3、重要会议的安排、管理、纪要整理归档及会议决议的跟进和落实,负责公司重要文案的撰写;
4、熟悉公司内部流程,对各项政策兑现进行闭环;
5、各种费用支出审核、核算、稽查;
篇11:企业审计专员岗位职责
1、独立出具汇算清缴、年审报告;
2、协助项目经理完成工作,出具专项审计报告;
3、负责整理项目资料并归档;
篇12:审计专员的岗位职责
岗位职责:
1. 协助部门领导完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划;
2. 负责完成公司年度内控自我评价工作,包含但不限于编制内控评价工作底稿,汇总相关内部控制缺陷等;
3. 结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快报及关联交易审计等;
4. 完成部门领导交办的其他事宜。
任职要求:
1. 为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强;
2. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
3. 大专或以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业;
4. 1年以上内控(或流程)管理、上市公司内审或会计师事务所审计工作经验。
篇13:审计专员的岗位职责
岗位职责:
1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等。
2、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作。
3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。
4、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。
5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。
6、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。
技能要求:
1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;
3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
4、熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件;
5、良好的文采,良好的文字功底;
6、持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先;
7、能适应因工作需要的出差安排。
篇14:审计专员的岗位职责
1、负责采购价格稽核及系统单价的审核工作。
2、负责向董事长报送采购价格审批及付款审批信息。
3、审查需董事长审批的费用开支与报销工作。
4、针对工作中发现任何异常信息,及时向部门主管汇报。
篇15:财务审计专员岗位职责
1、针对公司目前现成交供应商与整个供应链进行审计稽查 ;
2、针对车间各仓库的库存量合理性的评估与稽查;
3、针对审计稽查项开出合理有效审计报告;
4、根据公司需求开发优质供应商。
篇16:财务审计专员岗位职责
1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;
4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6.审计工作底稿和报告的整理归档;
7.协助审计经理实施后续审计程序;
8.完成审计部长交办的其他工作事项。
篇17:财务审计专员岗位职责
1.协助部门领导开展审计管理工作;
2.具体落实公司内部控制自我评价工作;
3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;
4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;
5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;
6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;
7.领导交办的其它工作。
★ 行政专员工作职责
★ 行政专员实习报告
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