审计部综合岗位职责

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审计部综合岗位职责

篇1:审计部部长岗位职责

一、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。

二、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。

三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。

四、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的`落实工作。

五、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。

六、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。

七、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作

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八、负责对部门内部员工进行管理,建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作。组织内审人员的业务培训,确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成公司董事会所要求的任务及使

篇2:审计部主管岗位职责

1. 协助准备外部审计或咨询项目的资料,对各部门的上交的资料进行初审以确保符合审计的目的;

2. 完成常规审计项目,如对各部门流程内控工作的审计,根据审计工作整理流程内控制度设计方面的缺陷并根据相关法律法规和集团政策提出改进建议;查看各部门对于各种规章制度的执行情况,根据执行情况给出审计结果并提出整改要求;

3. 根据举报和投诉,进行案件的查处,在查处过程中善于运用国家的法律法规,能够供定公平公正的处理案件;

4. 进行飞行检查,根据要求查看控制环境的和员工的工作流程是否符合公司的标准要求,并出具飞行测试报告;

5. 完成领导交办的其他任务。

篇3:审计部主管岗位职责

1、对施工项目进行工程造价审核与分析 ;

2、对预(结)算中的定额换算、取费标准、材料价差等进行复核,发现问题及时反映;

3、熟悉施工图纸,能够独立计算并复核图纸工程量 ;

4、完成领导交办的其他工作。

篇4:审计部主管岗位职责

1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等,对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;

2、拟定审计方案,审计报告和管理建议书等审计文书;

3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。

篇5:审计部主管岗位职责

1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目,稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。

2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断,并提出合理化建议。

3、针对各项审计/监察工作的结果,编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。

4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况,必要时实施后续审计。

5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。

6、完成上级交代的其他工作。

篇6:审计部主管岗位职责

1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

4、对各职能部门开展履职情况评价;

5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

8、完成上级交办的其他工作。

篇7:审计部主管岗位职责

1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;

3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

6、完成领导安排的其他工作。

篇8:审计部主管岗位职责

根据审计方案独立实施审计项目;

组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;

财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;

放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况,获取充分适当的审计证据;

定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;

6 .撰写审计报告。

篇9:审计部岗位职责

1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。

2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。

3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。

4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。

5.负责做好财务分析,并提出分析报告。

6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。

7.负责银行负债的管理工作。

8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。

9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。

10.完成领导交办的其他工作。

篇10:审计部岗位职责

1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策,负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。

2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。

3.负责对经济独立法人离任的审计工作。

篇11:审计部岗位职责

1.负责各单位的会计核算,严格控制成本费用,节约开支。

2.负责各单位成本费用核算和核对工作,及时提供成本费用报表。

3.负责往来账目的核算、核对、检査和清算工作。

4.完成领导交办的其他工作。

篇12:审计部岗位职责

1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;

2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;

3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。

4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;

5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;

6、完成领导交办的其他工作。

篇13:审计部经理岗位职责说明书

审计部经理岗位职责说明书

审计经理是企业财务的“电子眼”,他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞,采取预警措施,为企业避免不必要的损失,工作的特点要求他们既要熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识,还要有较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。除具有国家财政部的`注册会计师CPA认证外,还需要有丰富的审计工作经验。

岗位描述:

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,

任职资格:

1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;

2、具有注册会计师或审计师资格;

3、三年以上审计管理经验;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

篇14:财务审计部室岗位职责

1.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率

2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况

3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动

4.协助研发&运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI

5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率

篇15:财务审计部室岗位职责

1、财务节点线上合同的审批;

2、协助处理集团专项项目;

3、梳理集团各项业务;

4、收集、整理集团各项财务数据;

5、协助集团年度审计工作;

6、集团内单体报表审计的跟踪处理;

7、领导安排的其它事宜。

篇16:财务审计部室岗位职责

1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。

2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。

3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。

4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。

5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。

6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。

篇17:财务审计部室岗位职责

1.应收、应付账款的管理及对外核算。

2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。

3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。

4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。

5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。

6.协助上级主管做好成本及费用核算。

7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。

8.负责财务档案、合同归档和保管。

篇18:财务审计部室岗位职责

1.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。

2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集

3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。

4.每月做好存货的盘存工作。

5.熟悉操作财务软件及办公软件。

6.完成领导安排的其他文职工作

篇19:综合管理员岗位职责

1. 负责员工的日常工作考勤。

2. 负责办公用品的领取和发放。

3. 负责本地员工日常报销的单据审核、汇总。

4. 日常来客的简单接待、导引,参与公司对外重大接待工作。

5. 监督公司办公区域和展厅装修进度并反馈存在问题。

6. 负责母公司和其他分公司人员出差宿州的办公和住宿安排。

7. 负责领导交办的其他工作。

篇20:综合管理员岗位职责

1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作,并保证所制凭证摘要简洁、明了,科目准确,附件齐全、相符。

2、负责月末工资结转、各部门费用摊消。

3、负责公司物流部内部往来对帐,负责客户往来账款的清理;

4、负责抵扣联认证数据录入,月底进行进项发票后台认证;

5、及时向主管传达财务信息及资料;

6、及时准备的做好领导要求的台账登记,并且要将相应的发票交到中联重科并与有关人员进行结算核对;

7、完成其他日常相关工作。

审计个人的工作总结

审计个人工作总结精选

高级审计师职称评审个人述职报告

公司年度内部审计工作计划表

关于审计人员个人的年终工作总结

审计人员个人总结

审计个人单位总结202

审计年度个人工作总结以及计划

审计专员年终个人工作总结

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审计部综合岗位职责
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