供应商审核不合格项整改报告(精选10篇)由网友“yötä”投稿提供,下面是小编为大家整理后的供应商审核不合格项整改报告,欢迎阅读与收藏。
篇1:怎么写商检不合格项的整改报告
怎么写商检不合格项的整改报告
公司要进行出口食品生产企业卫生注册登记,商检得来审查,不合格,提出了不合格项,整改报告怎么写啊?不合格项为:1、体系文件欠规范,文件层次不分,相互脱节;2、不合格原因分析与采取预防措施未展开;3、供方评定不规范、不充分;4、有毒有害物质未集中统一管理,无相关记录;5、金属探测仪记录不规范,无作业指导书。 一项一项的写,分别写原因分析,整改措施,还有整改完毕的时间参考其它合格工厂的资料参考重新整理编写文件和记录,并按照整改的报告实施。这些不合格项都是些文件表格,比较好整改针对这些不合格项,采用表格的形式,分别对不合格项分析原因,提出整改措施,整改后的效果,再把整改后的表格以附件形式附上。.mp;searchsubmit=yes谢谢各位,我已经交上去了,还不知道会怎样呢,还要继续请教一下,我们的质量管理体系文件,到底是要分几层呢,我看到有的是三层,还有四层,甚至还有五层的,那么我们公司的要几层合适呢,我们是为了通过商检,还没有通过HACCP体系认证。介绍一下我们公司的情况,是一个中型企业,主要做外贸食用菌,这次整改一个月,我们的货柜都出不了,所以拜托了,体系这里要大家多帮帮忙。主要问题还是层次这里,不知道怎样分,各层封皮的名称也不知道用什么合适?怎么写就不用说了,很简单的,关键是要具有可操作性,不要写得好做不到哦!一般商检不会要求很高,主要分手册和程序文件、作业文件、管理制度两阶就可以,然后编成一本;也可以按ISO那样条理会更好。文件格式也没有怎么要求,建议用ISO格式。如果你们的产品不是要求要HACCP的可以不用该类文件。文件的'编写主要参考《出口食品生产企业卫生要求》。论坛上也有此类资料,可借鉴。那个整改报告很容易啊,我们公司都有写过,我是刚毕业的,公司的整改报告都是我写的,其实你只要对应他所提出的不合格项补充材料,没有的就补充回去,有的不规范的就规范化,另外你们公司的老板会不会做人也是很重要的,请顿饭走走关系,包个红包,不过最主要的还是公司本身的资料要齐全,你们不明白的地方可以打电话问那个检验部门的人员,照他们所说的不合格项整改就行了.给你看一个我写的整改报告吧!等下来编辑一下.篇2:TS外审不合格项怎么弄8D整改报告呀
TS外审不合格项怎么弄8D整改报告呀
一、7.3.7设计和开发更改的控制失效产品材料更改,但其更改的`记录没有保存二、7.3.2.3特殊特性控制失效在产品过程设计开发中,没有将配合尺寸要求等识别为特殊特性三、8.5.2纠正措施无效,根本原因分析弱在质量信息反馈中,根本原因分析都确认为执行人员质量意思差。四、8.2.4过程产品检验无效没有证据表明某日生产的部件在焊接后进行了尺寸方面检验;在检验指导书中规定了焊接后尺寸应进行检验;请教各位老师以上外审不合格项怎么编造份原因分析、纠正措施、预防措施能通过呀请注明出自(六西格玛品质网), D1成立问题改进工作小组,组长由主管质量或技术的副总担任,组员由技术部门和质量管理部门的主管担任,组长协调和引导组员分析问题,做决定,决定问题的分析方向,D2对问题描述,明确和量化问题,D3制定临时措施,D4确定并验证根本原因,D选择并验证纠正措施;D6实施纠正措施;D7杜绝问题重复发生;D8经验共享。这就这样弄8D报告。篇3:请教实验室不合格整改报告
请教实验室不合格整改报告
实验室检查不合格,要求写整改报告,不知道如何下手,请大家帮帮忙谢啦 具体的不合格项是什么?谁来检查的也没说啊?把不符合项写出来看下,大家才好帮你出主意回复1#wangyu1984根据标准来写就好了。具体到各个不合格项,然后就是纠偏!你先把不合格的'项目汇总,然后对不合格内容制定整改计划(产生不合格的原因(人员、方法、设备等等进行分析、根据分析的原因制定整改计划),明确过程不合格项的责任人,根据不合格项目制作纠正预防措施检查表等等,并制定整改后的验证记录。以下资料希望对你有用!是我不好,是我忘不了。篇4:产品检测不合格整改报告
产品检测不合格整改报告
gszhong标题:整改报告抬头称呼:整改报告的`主送部门第一段,简述不合格情况,如:*年*月*日,在*单位组织的强制性认证检查中,我公司*产品的抽样检验中,出现*项不合格。第二段,介绍整改措施,如:得知这一情况后,公司上下高度重视,主管副总经理召集了技术、质量相关部门,对出现不合格的原因进行了分析,并制定了措施。经分析认为,出现*不合格的原因是:1*;2*。针对以上情况,我公司采取以下措施:1*;2*。第三段,阐述整改已完毕,如需复查,则写明申请复查,如不需现场复查,则将整改相关记录复印件连同整改报告将主送部门。如:以上整改措施我公司自*月*日落实后,经质检部门连续对产品实施抽样检验,已无不合格项。针对*产品抽样检验出现的*项不合格,本公司已整改完毕,现申请贵单位前来复查(或:现将有关整改措施及其记录附后,请复查)。最后,落款盖章,签署日期。 联系站长QQ&sid=7VNwbU-法律顾问:史律师E-mail:fjxmhzp@163.com本站内容来自网友和互联网,如有侵犯您的权益请跟我们联系发到信箱,我们将第一时间及时作出处理篇5:实验室内部审核整改报告
根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。
内审组依据《内部审核检查表》,通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法,对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作,对照《内部审核检查表》检查,认为实验室还存在不足的有4项不符合项。
(一)问题表述
1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;
2.实验室对服务商未进行资质评价;
3.检测标准未查新;
4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;
5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
(二)整改措施
针对内审组在内审中发现的问题,相关的责任人都非常重视,由问题所在部门提出具体整改措施,由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下:
1.由质量负责人负责编制人员培训计划,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。
2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价,建立供方档案。
3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。
4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。
5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务,制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
(三)整改完成情况
实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改,对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认,在规定的时间内进行了整改。
1.质量体系学习培训计划已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核。
2.技术负责人完成了对服务商的评价,建立了供方档案。
3.办公室与标准院联系完成了标准查新。
4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证,编制了评价报告。
5.技术负责人制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。 内部审核提出的问题、整改措施及完成情况
序号
问题叙述
准则 对照
整改措施
完成情况
1
有部分员工对质量体系文件缺乏理解4.2
由质量负责人负责编制人员培训计划,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习。质量体系学习培训计划已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核,见附件1。2
对服务商未进行资质评价4.5.5
技术负责人负责对吉林大学交通学院和省计量科学研究院进行评价,建立供方档案技术负责人完成了对服务商的评价,建立了供方档案,见附件2。3
检测标准未查新5.3.2
由郝静与省计量标准院联系办理标准查新。完成了标准查新,见附件5。4
尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认5.3.2
技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。完成了机动车检验的能力验证,编制了评价报告,见附件6。5
未制定实施仪器设备的校准、或检定(验证)、确认的总体要求。5.5.1
技术负责人制定未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求,见附件7。
[实验室内部审核整改报告]
篇6:求商检不合格的整改报告
求商检不合格的整改报告模板
今天又商检局的人来检查工厂,提出了某些问题,现在需要做一封整改报告,请问各位大侠有没有做过类似的模板,帮忙指点下,谢谢! 这样啊,商检局要求这么高的!这个太简单了。简单来说就是抬头:整改报告书(计划书)至:xxx检验检疫局:我司xxx,在贵局来厂检查工作时发现xxx问题,情况如下:1、2、3、n、点。我司对于贵局在检查工作中所提出的宝贵意见和建议深表赞同,一定在xxX时间内做到1、2、3、4、n、点措施(整改措施)。并约束督促员工认证执行整改措施,在今后工作中不断努力完善,做到自查自检将问题杜绝在萌芽之中(bulabulabula之类的话写一些)。对于贵局工作人员在验厂工作中的认真负责的.工作精神与态度,我司表示深深的敬佩。同时感谢贵局领导在往日工作中给予的支持与关怀深表感谢。(写一点溢美之词)。ok完成啦写个落款盖个章篇7:UL电源线抽样不合格整改报告怎么写
UL电源线抽样不合格整改报告怎么写
我的.快捷通道 标题全文商品分类信息搜索CE认证PED压力设备指什么是CE认证?UL认证证书好拿,后续跟踪维护好难啦!我公司已两次被抽到不合格,整改报告写了好几遍都说措施不到位,难死我了,请各位指点咯!不合格项目:1、电线或芯线老化后抗张强度不够2、阻燃不通过3、护套厚度不够请高手给予分析并提供整改方案啊,上分感谢!多看一下UL标准,感觉上是你们的塑胶料的问题纠正预防,不是填表完事。很多企业在执行措施的时候都是虎头蛇尾。盯得牢,盯得狠,才是硬道理大秀场CE认证PED压力设备指令-版权所有I:360资讯网(360咨询网)E-mail:whq-1#163.com(#替换为@)站长QQ:10706003服务热线:0571-63905080、88856672论坛宗旨:充分参与,积极交流,开拓创新,携手论坛共同提高!渝ICP备10010981号网站统计篇8:庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划
庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划
№
纠正性措施请求内容
主题
响应措施内容
完成时间
责任
部门
协助
部门
部门
主管
检查人
1
没有适当的工作考核,以便使员工了解自身在整个经营工作中的日常活动,因此最好能对员工的工作业绩进行明确考核,因为这决定了一项任务成功与否。
2.6工作业绩规定
完成绩效管理办法的编写并正式行文
10月15日
综合
管理部
其他各职能部门
组织该管理办法宣传学习(全体员工)
11月15日
组织该管理办法操作培训(具体操作人员)
11月30日
开始该管理办法的试运行
12月1日
1月开始正式运行
1月1日
2
一些管理人员谈到了消除浪费的问题,但并没有从意识和技术上采取措施,没有分析记录,即使管理人员不能绝对地综合理解这七种浪费:生产过剩、等待、运输、加工处理、库存、移动和返工。
2.9废物清除
组织全员大讨论活动,集思广益地宣传节约,杜绝浪费,制作相关的宣传标语
10月31日
制造部
其他各职能部门
编制相应管理办法,明确对浪费现象的检查和考核细则
11月20日
对浪费问题进行深入的分析,制定相应的管理技术,以减少和杜绝浪费现象
12月31日本网版权所有
形成有机的人人负责的杜绝浪费问题再度发生的长效机制
20
1月1日
3
车间可以更加井井有条,更加干净整洁,人行道(安全道)必须用白线标明。没有任何有关5s的横幅,以便有效地清除废纸和食物等。
2.105s
审核并完善5s管理办法,编制5s推进计划
10月15日
制造部
其他各职能部门
组织5s的学习和宣传,制作宣传标语
10月30日
狠抓落实工作,对现场实施5s的具体工作
12月20日
检查5s工作推进计划的实施情况,并针对检查结果实施改进,形成长效机制
12月31日
4
没有证据证明他们了解或执行了ftafema(失效模式及效应分析),管理人员必须学习2个月,并在制造过程中予以实施,以便保证生产地安全性和有效性。
2.16-2.17ftafema
根据管理人员管理知识方面的不足,拟定相关的学习安排计划,有针对性的进行适用管理方法培训
10月10日
综合本网版权所有
管理部
其他各职能部门
利用各种形式和渠道,根据拟定的学习计划和安排,实施培训,并确认培训效果
12月15日
根据所学管理知识和实际工作需要,敦促在实际中的运用,形成规范化的管理
12月30日
5
没有绝对独立的采购权,因此采购部门没有采取措施来降低采购成本,保证安全可靠的供货。有必要采取有效的控制程序,以便建立高水平的供应链。必须对供应商效率和项目规划进行适当地规定。
采购部门
建立有效的科学合理的.规范的采购控制程序,确认定期或专项的采购成本分析方法
10月10日
物流
管理部
其他各职能部门
建立有机的供应链机制,形成科学合理规范供应商的评估体系,培育优秀供应商
11月20日
在年底前,完善和健全供应商考评体系,并完成对相关供应商的供应业绩的评估考核,
12月20日
对全年的供应情况进行一次全面的评估,对供应的安全可靠性进行一次评估
12月31日
6
定期进行了交货情况考核,但未采取改进措施,以便加强交货工作。
应采取控制程序,保证对交货工作的不断改进。
5.5和5.8管理政策和改进
制定适用的管理程序,针对交货过程中可能发生的问题的处置和改进制定工作流程
10月15日
制造部
其他各职能部门
严格既有管理文件的执行力度,对计划实施情况进行考核,并对存在的问题进行分析,并拟定改进措施
11月15日
检讨全年的交货状况,组织进行统计分析评估,确认相关原因,制定纠正和改进措
施,并形成必要的改进计划,予以落实和实施
12月31日
7
没有向客户交货的反馈报告,缺乏分析技术和程序,必须通过持续反馈报告的形式,与客户保持联系,并采用技术方法分析交货情况。
5.65.7反馈和分析技术
制定适用的管理控制程序,就报告反馈工作进行规定,形成定期和重大事项沟通机制
10月31日
市场
营销部
其他各职能部门
确认交货状况的分析应用技术和方法,并明确定期和重点客户的分析管理模式
11月30日
针对全年的交货情况进行一次调查,根据调查结果进行分析,提交具体分析报告
12月31日
8
没有适当的目标,大多数目标集中在制造工艺上,必须制定一个明确合理的目标,涵盖所有工艺,并且符合公司策略和政策。规定了一些质量措施,但考核不充分,考核次数太少,必须定期进行考核,包括采取纠正性措施和预防性措施。
必须提供适当的关键指示,说明质量跟踪情况,并标识清楚。
6.7质量目标和考核
健全和完善质量目标管理办法(包括编制、统计、分析、检查、改进等规定),对质量目标统计要素和方法予以明确规定
10月31日
品质
管理部
其他各职能部门
检讨全年的质量目标实现情况,针对实现情况进行必要的追踪落实,组织进行原因分析,并结合考核、纠正和预防措施等手段进行必要的改善和提升
12月25日
对质量(包括工作质量和实物质量)的考核和追踪结果进行定期或不定期予以公布
12月31日
篇9:熟食不合格,都是大肠菌超标,哪位朋友能帮我写份整改报告啊?
熟食不合格,都是大肠菌超标,哪位朋友能帮我写份整改报告啊?
哪位好心的朋友帮帮小弟吧!我超市被工商抽检出熟食不合格,都是大肠菌超标,哪位朋友能帮我写份整改报告啊?小弟谢谢你们了。整改报告论坛有范例,楼主可以找找,关键是针对不合格找到真正的原因(如个人卫生),并做出有效率的纠正措施。帮我找下行吗?我不怎么会查东西,电脑不是很懂,求求你帮帮我整改报告*省*市质量技术监督局:省审查组及贵局观察员于*月*日对我司食品生产许可证认证进行审查评审,指出了不足之处,并提出了许多宝贵的建设性建议,这对我司进一步完善和改进生产的'硬件设施和软件环境起到了关键作用,对此,我司表示十分感谢。在此次审查评审后,我司进行多次且深层次的分析和讨论,落实了各项改进措施,健全了规章制度,保证了措施的实现和可持续性,现把我司已完成落实的具体整改措施汇报如下:1.腌制与烘干工序人员手的消毒措施已落实,工作人员对手清洗后用75%的酒精进行喷洒消毒,确保产品不受污染。2.对部分发霉的墙壁重新清洗后进行粉刷,保证了生产环境卫生、整洁。3.及时更换损坏的紫外线杀菌灯,确保车间空气控制措施的有效性,并随时检查紫外线杀菌灯的完好性。4.在配料间重新设立一个物料传递窗口,使人流、物流彻底分离,确保物料在传递过程中不受交叉污染。5.及时更换损坏的灯具防护罩,以起到保护照明灯具的作用,并随时检查。6.因新工人刚入职,已向*卫生监督所办理健康证,证件还在办理中。7.添加塑料筐,将半成品用内膜袋套好后装入塑料筐中进行运输和存放,有效防止了半成品在储运过程中的污染,确保了产品卫生质量。*集团有限公司借花献佛,呵呵,关键得找到超标原因。大肠这个超了,不好办啊。没有什么神奇的配方,主要是作业现场卫生控制(水作为重点、食品接触面作为重点控制),别人不在你们现场,帮不了你。你最好实际分析一下原因,是工厂的原因还是储存的原因,这样就好写了篇10:徐州新视商贸有限公司申请验配眼镜产品现场检查不合格项目整改报告
徐州新视商贸有限公司关于申请验配眼镜产品现场检查不合格项目整改报告
徐州新视商贸有限公司关于申请验配眼镜产品现场检查不合格项目整改报告徐州市质量技术监督局:2010年12月16日,以徐显固为组长,刘伟为组员的核查组成员对徐州新视商贸有限公司眼镜验配申请的眼镜验配项目进行了现场检查,通过此次检查,深刻理会了《全国工业生产许可证》精神及实施细则,进一步提高了认识。针对现场检查中存在的缺陷项目,徐州新视商贸有线公司全体员工非常重视,安排相关岗位人员从快,认真的进行了整改,现将整改情况汇报如下:现场检查缺陷项目核查组对徐州新视商贸有线公司现场检查结果为:否解决项不合格项目0项,非否决项不合格项目0项,轻微缺陷7项。轻微缺陷项目如下:1.3:产品管理记录不全(缺少质量管理考核制度)3.3:检验人员欠熟练(测厚仪操作不熟练)5.1.2供方评价不全(合格供方不完善)6.1.2检验记录不完整(检验不合格产品返工记录没有)4.3.2未明确文件管理员(文件及设备管理员无任命)3.1细则学习了解不够(工业生产许可证实施细则学习了解不够)2.3.2计量器具标示不全检测仪器上未张贴有效合格证书)二:缺陷项目整改情况检查结束当天下午,公司召集全体员工开会,认真讨论了核查组提出的轻微缺陷项目,针对问题查找原因,明确了相应的整改措施,根据质量责任制度的.规定,每一项责任到人,进行了认真的整改。整改措施如下:1.3:产品管理记录不全公司在第一时间内,经过协商制定了完善的产品管理记录及质量管理考核制度。详见(附件1)3.3:检验人员欠熟练公司第一时间进行培训,进行业务学习。整改后,检验人员已熟悉熟练的操作各项检测仪器.5.1.2供方评价不全公司在第一时间与供货商进行沟通,筛选了合适的供货厂家,以健全了完整的供方评价。(附件2)6.1.2检验记录不完整公司针对检验不合格产品返工重新记录,已经具备了完整的检验记录。(附件3)4.3.2未明确文件管理员公司召开会议,对文件管理员和设备管理员进行了任命与培训。(附件4)3.1细则学习了解不够公司进行培训,对全体员工进行了考核,全面提升对全国工业生产许可证实施细则的了解与学习。(附件5)2.3.2计量器具标示不全公司积极与质监相关部门联系,已经做好了设备的检验及合格证书的张贴。(附件6)整改完成时间2010年12月18日徐州新视商贸有限公司★ 供应商管理制度
★ 品管部工作计划
★ sqe工作职责
★ 集中采购整改报告
★ 企业自查报告范文
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