审计总监工作职责精编(精选17篇)由网友“dapubu”投稿提供,以下是小编为大家整理后的审计总监工作职责精编,欢迎阅读与收藏。
篇1:审计总监工作职责精选
1、依据公司战略发展要求制定审计法务部工作规划;
2、公司相关审计法务制度及流程的制定、梳理、优化;
3、监督指导公司内部流程不断完善、科学、高效;
4、企业内部审计的计划、指导实施、总结分析工作;
5、企业发展风险的规避及指导工作;
6、审计法务部团队建设及人员带教工作。
篇2:审计总监工作职责精选
1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;
2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;
3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。
4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。
5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。
6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;
7.完成领导交代的其他工作。
篇3:审计总监工作职责精选
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2.负责审计数据的准确性;
3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;
4.对财务收支、经营活动进行审计;
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
篇4:审计总监工作职责精选
1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;
2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;
3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;
5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;
6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;
7、完成领导临时交办的其他工作。
篇5:审计总监工作职责精选
1、负责拟定公司内部审计制度、规程和标准,运用审计手段,保证公司各部门,各子分公司规范运作;
2、负责公司业务流程或制度的改进和风险评估;统筹管理对其进行有效的风险控制;
3、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
4、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
5、参与公司重大投资决策。
篇6:审计总监工作职责精选
1、公司计划成立会计事务所,负责会计师事务所业务质量及经营规划;
2、负责会计师事务所业务拓展;
3、负责会计师事务所团队建设和管理;
4、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;
5、作为项目负责人,监控项目组的工作状况,采取措施以保证工作结果顺利完成;
6、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。
篇7:审计总监工作职责精选
1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划,确保各项工作有序开展;
2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;
3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;
4、根据审计制度与年度审计计划,对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;
5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
篇8:审计总监工作职责
1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2.风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;
3.审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;
4.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;
5.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
6.完成董事长交办的其他工作。
篇9:审计总监工作职责
1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;
2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;
3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;
4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;
5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。
篇10:审计总监工作职责
1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;
2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。
3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;
4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议
5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实
6.中心负责人交办的其它工作。
篇11:审计总监工作职责
1.制定集团的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事会报告;
2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;
3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;
5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;
6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;
8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;
9.完成董事会交办的其他临时工作。
篇12:审计总监工作职责
1、负责拟订集团内部审计基本管理制度,协助建立健全集团反舞弊机制;
2、负责对集团和子公司的经营活动、员工绩效、离职高管等进行审计监督;
3、负责对集团和子公司的大宗物资采购、合同等进行审计监督;
4、负责对货币资金、存货、销售与应收账款、采购与应付账款等内部控制建立及执行情况进行检查;
5、负责对集团、子公司投资项目执行情况,对工程项目的成本、进度、质量进行稽核和评价。
篇13:审计总监工作职责
1. 制订集团年度经营审计(含业务审计与财务审计)计划并组织实施;
2. 对集团各项经营业务进行审计,起草审计报告并进行风险提示;
3. 对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;
4. 协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计,并起草审计报告;
5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;
6. 汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;
7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;
8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;
9. 对出纳工作提出建议并进行监督;
10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。
篇14:审计总监工作职责
1、统筹并搭建内部控制体系,关注效率与风险的平衡,有效推行公司的年度内控工作计划;
2、识别内审工作重点领域,拟定内部审计工作计划并负责实施,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对发现的问题提出可行性整改建议;
3、和总部财务/技术部门密切合作,建立并完善集团指标信息化、智能化风险监控体系;
4、熟悉公司内部各类内部审计工作,包括但不限于专项审计、IT审计、经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等;
5、提供内审咨询、开展相关培训,营造良好的管控环境。
篇15:审计总监工作职责
1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。
2、负责集团审计工作的规划,结团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。
3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。
4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。
5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。
6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。
7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。
8、其他上级领导交办的工作。
篇16:审计总监工作职责
1、参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;
2、依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施,决定审计日程、人员分工;把握政策,掌握进度,协调各方面的关系;审核审计报告,向集团董事长汇报工作;
3、协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;
4、监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;
5、检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;
6、审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;
7、根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;
8、负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;
9、完成主管上级交办的其它工作。
篇17:审计总监工作职责
1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;
2.对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;
3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;
4. 配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;
5.领导安排的其他工作。
★ 酒店职责精编范本
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