审计经理的基本职责是哪些(精选20篇)由网友“Miyeon”投稿提供,以下是小编精心整理的审计经理的基本职责是哪些,希望对大家有所帮助。
篇1:审计经理的基本职责是哪些
职责:
1.主要负责部门外出、出差任务,根据审计项目情况和审计小组任务安排,实施日常审计工作。
2.审计期间负责翻阅凭证、在财务软件中导出账目,核对账目情况,查看人事部资料、采购资料、资金资产盘点表。
3.根据各信息系统的信息数据,与财务信息做比对,与相关人员问询,将发现的问题做成审计底稿。
4.根据审计工作取得资料,与公司、国家、行业的制度与规定等作比较,查找不合理、违规、需要整改事项、需要完善的行项,形成审计问题报告。
5.完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、审计等相关专业,
2.有三年以上审计经验,同等职位任职三年,经历多元化业务领域优秀;
3.能独立完成各项审计流程,熟悉审计软件操作;
4.勤奋踏实、工作细致、能自觉深入了解情况、查找相关基本标准;
5.有独立见解,处事公正、严谨,能保守单位商业机密、财经机密;
篇2:审计经理的基本职责是哪些
1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;
2、负责制订公司内部年度审计计划;
3、负责组织审计人员培训;
4、负责制订各项审计制度;
5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;
6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责公司要求的专项审计工作;
8、负责财务总监委托的其它工作。
篇3:审计经理的基本职责是哪些
职责:
1、根据集团发展战略要求,完成部门工作目标,主持内外部审计监督工作,保障集团控制力度,防范运营风险并实现长期可持续发展;
2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程,经审批后监督执行;
3、主持集团内部经营审计及专项审计工作,编制审计报告, 提出问题和调整建议,报决策委员会作为决策依据;?
4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理,监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则,根据法律、法规和准则的变化,及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;
5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议,提供风险评估,对风险进行识别及管控;
6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工 作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?
7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,法学或财务专业,35-45岁;
2、3年以上大中型公司法务合规或审计监察管理工作经验;
3、熟悉公司法务、审计、监察、内控工作,具备独立开展内控专项审计、内控管理和绩效审计等工作能力;
4、掌握风险管理理论、技术和方法,具备较强的信息收集和数据处理能力,能独立出具风险分析报告。
5、具有敏锐的风险识别能力和分析判断能力,对项目风险分析、控制、评估和审查有较丰富的经验。
6、逻辑思维清晰,口头与书面沟通迅速有效,亲和力强,能够领导团队、协调内外;
7、过国家司法考试,具有法律人员从业资格者或者有CIA、CPA证书者优先。
篇4:审计经理的基本职责
职责:
1、审计监督
(1)协助编制审计年度计划;
(2)组织人员开展审计项目,开展内部审计:
(3)组织开展大型年度审计项目;
(4)独立开展舞弊调查。
2、审计整改
独立组织推进审计整改工作,督导被审计单位及时完成整改事项,及时向上级分析汇报整改工作。
3、咨询服务
(1)组织人员对内部客户提出有价值的信息和建议,以实现公司的总体目标;
(2)参与组织部门人员提出在经营管理、财务管控等流程与制度方面的改进建议,推进合规化建设;
(3)对各审计分部提交的重点、难点工作项目进行专业指导。
4、部门管理
(1)协助部门负责人确定部门的管理目标,制定部门员工考核方案和考核指标;
(2)参与制定部门团队建设与员工发展方案,促进部门成员成长发展;
(3)协助部门负责人实施部门预算费用管理。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;
2、以上审计类或财经类工作经验,有大型企业或上市公司审计管理经验;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;计算机应用熟练,熟悉财务软件;
4、为人正直,品行端正,原则性强;良好的职业道德和团队协作精神;
5、具有审计、财务相关证书,通过CPA考试者优先。
篇5:审计经理的基本职责
职责
1、按照年度审计计划开展各类审计工作;
2、完成审计报告的拟稿;
3、实施审计整改;
4、做好审计资料的整理归档。
任职要求
1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ;
2、本科及以上学历,财务或审计专业优先,有会计中级职称;
3、年龄28-40岁左右,有5年以上财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;
4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。
篇6:审计经理的基本职责
职责:
1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;
2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;
3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;
4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;
5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;
6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。
任职要求:
1、有公司全盘账务处理经验三年以上;
2、会计、财务、法律或相关专业本科以上学历;
3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验者优先;
4、具备注册会计师CPA,或内审师CIA证书优先;
5、熟悉内部审计工作流程,了解现代企业内部控制及相关运作流程;
6、为人正直、责任心强、作风严谨、逻辑思维强。
篇7:工程审计经理有什么基本职责
职责:
1.负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;
2.跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;
3.负责与外部跟踪审计、结算审计单位对接审计工作,对外审工作过程和结果进行监督管理,并完成公司内部小额工程项目结算审计工作;
4.审核预、结算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。
5.评审相关工程项目公司制度文件并有效检查制度文件执行情况。
职位要求 :
1.工程安装相关专业全日制本科及以上学历,具有造价相关专业证书优先;
2.5年以上工程审计或造价咨询机构工作经验;
3.了解工程项目立项至项目结束各阶段主要工作内容,有各阶段专项审计经验更佳;
4.熟悉施工现场工作流程和环节,能熟练使用常用造价软件、理解图纸及各类工程相关资料;
5.工作富有责任心,能吃苦耐劳,有良好的职业道德和敬业精神,有良好的沟通表达能力。
篇8:工程审计经理的基本职责
职责:
负责公司工程审计工作的开展,配合中心总经理做好其他相关审计工作,保证审计工作正常、有序进行,按时、保质完成工作任务。
一、日常管理
1)协助中心总经理完善本部门相关流程和制度;
2)负责编制本部门的年度/季度/月度/周计划,并监督实施;
3)负责下属员工工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;
4)做好部门的年度、月度资金预算。
5)审核并控制部门的费用支出;
6)负责督导本部门职责范围内工作的具体落实;
7)负责本部门与其他部门之间工作的协调和沟通。
二、体系建设:协助中心总经理制定公司工程审计制度及工作计划并组织实施。
三、工程审计
1)负责工程概预算审核;
2)负责工程结算审计;
3)参与并监督招投标过程;
4)对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查;
5)对项目公司的工程联系单进行检查。
四、风险控制
1)协助建立专业内风险管理信息系统及框架体系,并执行落地;
2)付诸开展重大风险内部控制自我评估,负责编制专业内年度重大风险专项报告;
3)协助制定专业内重大风险关键监控指标,并督促分解落实;
4)协助确认专业内突发风险事件的特性,并协助制定应急预案付诸实施。
岗位要求:
一、学历要求
1)工程造价等相关专业本科及以上学历;
2)有注册造价师、一级建造师、内部审计师资格者优先。
二、经验要求:5年以上工程审计相关工作经验,2年同岗位工作经验
三、专业知识及业务技能
1)熟悉掌握会计和审计方面的专业知识;
2)具有较强的内控/流程管理能力、具备房地产开发行业相关知识。
四、能力要求
1)具有人际沟通能力和较好的组织协调能力;
2)思维敏锐,快速、有效捕捉信息;
3)工作耐心细致,有较好的书面和口头表达能力,责任心强。
篇9:工程审计经理有什么基本职责
职责:
1、编制公司项目工程审计计划(年度及月度);
2、按公司发展战略要求,完善相关的工程审计制度流程;
3、主持安排工程项目全过程审计;
4、参与审核工程量清单及招标控制价,提出修改完善意见和建议;
5、监督管理项目实施阶段的工程进度、质量、安全等范畴,并形成管理意见;
6、监督检查项目实施阶段相关进度款、变更、签证等过程中资料是否完整并符合公司相关流程要求;
7、协助处理项目实施阶段合同执行中发生的纠纷;
8、负责工程竣工结算审计,并提出成本管控建议。
任职要求:
1、统招专科及以上学历,工程造价专业、土木工程专业、建筑类专业;
2、具备工程类相关职称证书;
3、28岁-35岁,地产及建筑行业3年以上工程审计经历;
4、有较强的沟通协调能力 ,有良好的职业操守,正直、诚信、公正、廉洁,具有现代成本控制理念;
5、较强的文字功底,能撰写各类计划、报告,表述清晰明确。
篇10:工程审计经理有什么基本职责
1、对审计报告以及其他的复核工作的正确性、可靠性、合理性负责;
2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程结算书进行审价审计,依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计
3、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对需外审的工程项目:作好内审及协调工作、全程跟踪审价进度及过程、对审价报告质量负责;
4、完成领导交办的其他工作;
篇11:工程审计经理的基本职责
职责:
1. 项目审计:对包括设计工艺、工程管理、成本控制、招标采购及其他项目管理事项进行审计;
2. 职能审计:包括成本控制、供应链招采等板块进行审计,检查评估成本控制(含预算制订、过程控制及结算流程等)的有效性以及供应链招采的合规性、流程设置合理性及价格合理性等。
3. 子公司审计:对设计公司、装备公司等进行审计,检查设计公司图纸设计流程规范及效率,评估装备公司工艺风险、决策、运用等流程及生产流程的有效性等。
4. 整改落实:对于上述审计发现事项,提出有效可行的整改措施并监督落实。如有发现价格或工程量虚高,协助配合相关部门落实与供应商的处理。
5. 舞弊调查:以严谨认真的态度开展舞弊调查,有效取证,根据制度提出处理意见;
6. 风控:实施风险监控,通过事中审计及时发现管理漏洞,并提出可行的改善措施。
任职要求:
1. 有审计相关工作经验5-,必须具备施工行业相关工作经验;
2. 熟悉工程审计,包括工程造价审核及图纸规范性等知识,了解治水工艺优先;
3. 了解监察工作方法及流程,具备监察类检查取证技术;
4. 对项目管理有一定认识,能有效识别风险环节;
5. 具备工程建造师或造价师职称优先。
篇12:工程审计经理的基本职责
职责:
1、根据公司当年基本建设实际情况,协助审计部负责人制定工程建设方面的年度审计计划;
2、负责公司基建、扩改建、维修、装饰工程项目的审计,编制工程审计计划和审计方案,并参与组织实施,对审计小组其他成员的工作进行指导,根据审计发现及建议撰写审计报告;
3、对工程造价(预算及结算、决算结果)进行核查、分析、评估,并对审计过程中发现的问题提出审计建议;对工程管理流程进行审计(包括:工程前期手续审核,工程施工招标及合同签订的审核,工程施工管理过程的审核,施工档案的编制情况审核等);
4、对大型基建、扩改建、维修工程项目招标情况监督检查;开展基建工程项目专项审计调查;参与基建工程项目合同正式签订前的审鉴工作;参加有关新开工的基建项目的跟踪审计;
5、推进公司工程管理督查体系建设;
6、完成领导交办的其它工作任务。
任职要求:
1、本科以上学历,熟悉会能操作CIA或CPA;
2、5年以上工程造价或工程审计的工作经验 ,3年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验;
3、熟悉相关工程建设管理法规,掌握造价审核、招投标及管理等操作规程;熟悉本地区各项定额行情,熟练使用三维算量软件和各种套价预结算定额软件;较强的文字综合能力、综合分析和解决问题能力;
4、良好的职业道德操守和敬业精神,客观公正,清正廉洁,原则性强,做事大胆果断,敢抓敢管;
5、能适应出差,具有注册造价师资格者优先。
篇13:审计经理的基本工作职责
职责:
1、协助总经理开展各专项审计工作;
2、受理内外部举报投诉事件;
3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;
4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;
5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。
6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。
7、开展工程监察相关工作;
8、梳理举报投诉渠道等工作。
任职资格:
1、本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;
2、忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;
3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;
4、具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。
篇14:审计经理的基本工作职责
职责:
1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整审计部工作计划或方案;
2、组织相关部门建立、优化、推行财务审计、专项审计、内控审计等相关流程和制度,为集团规范内部管理和降低经营风险提供良好的支持保障;
3、负责对集团工程项目前期、计划阶段、施工阶段、验收阶段的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制进行审查和评价;
4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。
任职要求:
1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;
2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;
5、熟练运用会计电算化,熟练使用ERP财务软件。
篇15:审计经理的基本工作职责
职责:
(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。
(2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;
(3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;
(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;
(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;
(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;
(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。
任职资格:
(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。
(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。
(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。
(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。
(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。
(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。
篇16:审计经理岗位的基本职责表述
职责:
1、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计计划;
3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;
4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况;
6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;
7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目情况,并提出建设性的建议或处理意见;
8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;
10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;
11、完成与审计有关的其它工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,审计或财会相关专业,5年以上审计工作经验或2年以上同等岗位工作经验;
2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;
3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理;
4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;
5、熟悉企业财务管理,企业融资及资本运作;
6、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综合分析能力。
篇17:财务审计经理岗位的基本职责
职责:
1.主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的研究工作
2.优化完善审计程序
3.按年度审计计划,进行审计前的准备,收集被审计单位经营信息及内控情况,进行初步审阅;参与讨论审计重点和程序方法
4.根据分工执行审计程序,做好工作底稿及审计小结;及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现
5.起草审计报告,整理归档审计底稿等档案
6.监督被审计单位对整改方案的落实执行情况,对整改证据进行检查验证,评价整改效果
7.起草整改跟踪报告,收集整改证据等档案
任职资格:
所学专业:财务、审计等相关专业
学历要求:全日制211/985大学本科及以上学历
职称要求:持有财务中级职称、造价师证优先
职业技能等级要求:通过CPA或CIA(内审)资格认证优先
专业知识 :了解《审计法》、《合同法》、《刑法》等系统知识; 对工程管理有一定的了解,熟悉财务、人力资源、采购物流等方面的业务知识。
篇18:财务审计经理岗位的基本职责
职责:
1.编制审计工作条例经领导批准后执行;
2.编制年度审计工作计划和具体审计方案;
3.开展集团和下属公司的年度常规财务审计业务;
4.以风险为导向确定重点领域开展专项审计业务;
5.编制各类审计报告,对下属进行分工指导;
6.跟踪审计问题整改。
工作要求:
1.审计或财务类等相关专业本科学历,中级或以上职称;
2.八年以上工作经验,三年以上审计项目管理等相关工作经历;
3.有会计师事务所工作经验优先,CPA或CIA优先;
4.责任心强,心思慎密逻辑性强,具备良好的沟通和团队合作精神;
5.语言和文字表达能力较强,能适应出差。
篇19:财务审计经理的基本职责说明
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
6、财务、金融、管理学或法律相关专业。
篇20:审计经理岗位的基本职责表述
职责:
1、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
2、协助部长开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资 与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
3、负责审计报告和审计调查报告的制定,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
4、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任。
任职资格:
1、财务、审计类相关专业大专以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;有房地产、物业、传媒、出租车等行业经验者优先;
2、5年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的组织、沟通、协调的能力;
5、良好的职业道德和团队协作精神。
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