审计主管的主要职责范围(合集15篇)由网友“lixiaohui1234”投稿提供,下面是小编为大家整理后的审计主管的主要职责范围,供大家参考借鉴,希望可以帮助您。
篇1:审计主管工作职责范围
1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;
2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;
3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。
篇2:审计主管工作职责范围
1.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;
2.实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;
3.监督审计问题的整改实施跟踪情况
4.完成上级领导下达的临时性事务。
篇3:审计主管工作职责范围
1、按照年度审计计划安排,参与集团内各品牌的内部审计工作;
2、汇报审计发现,整理审计底稿,协助出具审计报告;
3、审计经理交代的其他工作。
篇4:审计主管工作职责范围
1、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度;
2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。
3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作;
4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作,对产品、价格和采购的全流程进行监察;
篇5:审计主管工作职责范围
1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。
2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。
3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。
4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。
5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。
篇6:审计主管工作职责范围
1、根据公司审计制度开展工作;
2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;
3、专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;
4、协助配合外部的审计机构进行必要的调查;
5、能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。
篇7:审计主管工作职责范围
1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;
4、审计资料的归类、存档及保管
篇8:审计主管工作职责范围
1、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;
2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;
于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;
3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;
5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。
篇9:审计主管工作职责范围
1. 协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;
2. 开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等
3. 依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;
4. 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;
5. 协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;
6. 协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;
7. 负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;
8. 积极完成领导安排的其他工作。
篇10:审计主管工作职责范围
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
篇11:审计主管工作职责范围
1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;
2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;
3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;
4、参加招标监督工作;
5、完成领导交办的其他工作任务。
篇12:工程审计主管的基本职责范围
职责:
1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;
2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;
3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;
4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;
5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;
6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;
7、执行审计部经理安排的其他工作事务。
岗位要求:
1、经济类、房地产造价类相关专业;
2、精通常用办公操作系统(OA,Office,Visio);
3、良好的沟通、组织和学习能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。
篇13:工程审计主管的基本职责范围
【职责】:
1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核;
2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研;
3、工程、设备价格比选、提供建议;
4、工程项目预算审核;
5、工程决算评估审计。
【任职要求】:
1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先;
2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先;
3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先;
4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作;
5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。
篇14:工程审计主管的基本职责范围
职责:
1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核
2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;
3、协助完成各投资项目的评估审计工作
4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施
任职要求:
1.审计等相关专业本科及以上学历
2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;
3. 熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解
篇15:审计主管的主要职责范围
职责:
1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;
2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;
3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;
4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;
5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;
6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;
7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;
8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德和抗压能力;
5、具有财务、会计、审计等知识;
6、具有二年以上同岗位经验。
★ 审计法实施条例
★ 劳动合同实施条例
★ 贵州省大扶贫条例
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